- 3675
- 2026/09/30
- 時価
- 118億円
- PER 予
- 8.55倍
- 2013年以降
- 赤字-53.93倍
(2013-2026年) - PBR
- 1.33倍
- 2013年以降
- 1.02-5.77倍
(2013-2026年) - 配当 予
- 2.7%
- ROE 予
- 15.55%
- ROA 予
- 4.87%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2017年12月31日
- 891万
- 2018年12月31日 -34.16%
- 587万
個別
- 2017年12月31日
- 876万
- 2018年12月31日 -52.49%
- 416万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2019/03/26 14:46
前連結会計年度(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日) 当連結会計年度(自 平成30年1月1日至 平成30年12月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 5,418千円 △4,143千円 税効果額 △1,608千円 1,097千円 その他有価証券評価差額金 3,810千円 △3,046千円 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2019/03/26 14:46
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(平成29年12月31日) 当事業年度(平成30年12月31日) 資産除去債務に対応する除去費用 △25,784千円 △23,695千円 その他有価証券評価差額金 △3,867千円 △1,837千円 繰延税金負債(固定)計 △29,651千円 △25,531千円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2019/03/26 14:46
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成29年12月31日) 当連結会計年度(平成30年12月31日) 資産除去債務に対応する除去費用 △26,068千円 △23,950千円 その他有価証券評価差額金 △4,258千円 △3,053千円 海外子会社の繰延収益 △18,534千円 △4,478千円