有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 1,593,782 | 1,701,960 | |||||||||
| 売上高合計 | 1,593,782 | 1,701,960 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 3,570 | - | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※ 831,857 | ※ 899,867 | |||||||||
| 合計 | 835,428 | 899,867 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | - | 2,363 | |||||||||
| 製品売上原価 | 835,428 | 897,504 | |||||||||
| 売上総利益 | 758,354 | 804,456 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃及び荷造費 | 20,302 | 21,516 | |||||||||
| 役員報酬 | 94,336 | 98,723 | |||||||||
| 給料及び手当 | 147,147 | 153,884 | |||||||||
| 賞与 | 57,721 | 63,560 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 18,534 | 18,488 | |||||||||
| 退職給付費用 | 5,009 | 5,163 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,600 | 6,575 | |||||||||
| 法定福利費 | 42,115 | 44,529 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 27,958 | 31,044 | |||||||||
| 支払手数料 | 28,007 | 28,739 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,852 | 4,154 | |||||||||
| その他 | 71,038 | 71,388 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※ 521,625 | ※ 547,766 | |||||||||
| 営業利益 | 236,728 | 256,689 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 305 | 319 | |||||||||
| 受取配当金 | 80 | 80 | |||||||||
| 作業くず売却益 | 882 | 1,514 | |||||||||
| 雑収入 | 1,456 | 1,131 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,724 | 3,045 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 売上債権売却損 | 881 | 1,025 | |||||||||
| 売上割引 | 4,123 | 4,109 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 437 | 2,125 | |||||||||
| 雑損失 | - | 640 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 5,442 | 7,900 | |||||||||
| 経常利益 | 234,010 | 251,833 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 234,010 | 251,833 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 81,237 | 76,368 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 5,715 | 5,913 | |||||||||
| 法人税等合計 | 86,952 | 82,282 | |||||||||
| 当期純利益 | 147,058 | 169,550 | |||||||||