有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 1,746,427 | 1,759,698 | |||||||||
| 売上高合計 | 1,746,427 | 1,759,698 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 2,363 | 848 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※ 921,269 | ※ 980,235 | |||||||||
| 合計 | 923,632 | 981,083 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 848 | 3,274 | |||||||||
| 製品売上原価 | 922,784 | 977,809 | |||||||||
| 売上総利益 | 823,643 | 781,888 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃及び荷造費 | 24,588 | 25,155 | |||||||||
| 役員報酬 | 93,034 | 90,613 | |||||||||
| 給料及び手当 | 158,854 | 146,581 | |||||||||
| 賞与 | 60,168 | 56,581 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 18,049 | 17,514 | |||||||||
| 退職給付費用 | 5,152 | 5,613 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,937 | 6,471 | |||||||||
| 法定福利費 | 42,907 | 39,090 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 29,834 | 29,062 | |||||||||
| 支払手数料 | 29,849 | 27,852 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,352 | 6,159 | |||||||||
| その他 | 67,736 | 67,899 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※ 541,465 | ※ 518,597 | |||||||||
| 営業利益 | 282,178 | 263,291 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 294 | 275 | |||||||||
| 受取配当金 | 80 | 80 | |||||||||
| 助成金収入 | 1,018 | - | |||||||||
| 違約金収入 | - | 1,734 | |||||||||
| 補助金収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 作業くず売却益 | 1,333 | 2,329 | |||||||||
| 雑収入 | 1,778 | 1,835 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,504 | 16,254 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 売上債権売却損 | 1,401 | 1,219 | |||||||||
| 売上割引 | 2,402 | 2,052 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,175 | 419 | |||||||||
| 雑損失 | 721 | 97 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,701 | 3,789 | |||||||||
| 経常利益 | 279,981 | 275,756 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 279,981 | 275,756 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 90,944 | 88,517 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △3,024 | △1,818 | |||||||||
| 法人税等合計 | 87,920 | 86,698 | |||||||||
| 当期純利益 | 192,060 | 189,057 | |||||||||