有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 1,701,960 | 1,746,427 | |||||||||
| 売上高合計 | 1,701,960 | 1,746,427 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | - | 2,363 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※ 899,867 | ※ 921,269 | |||||||||
| 合計 | 899,867 | 923,632 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 2,363 | 848 | |||||||||
| 製品売上原価 | 897,504 | 922,784 | |||||||||
| 売上総利益 | 804,456 | 823,643 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃及び荷造費 | 21,516 | 24,588 | |||||||||
| 役員報酬 | 98,723 | 93,034 | |||||||||
| 給料及び手当 | 153,884 | 158,854 | |||||||||
| 賞与 | 63,560 | 60,168 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 18,488 | 18,049 | |||||||||
| 退職給付費用 | 5,163 | 5,152 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,575 | 5,937 | |||||||||
| 法定福利費 | 44,529 | 42,907 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 31,044 | 29,834 | |||||||||
| 支払手数料 | 28,739 | 29,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,154 | 5,352 | |||||||||
| その他 | 71,388 | 67,736 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※ 547,766 | ※ 541,465 | |||||||||
| 営業利益 | 256,689 | 282,178 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 319 | 294 | |||||||||
| 受取配当金 | 80 | 80 | |||||||||
| 助成金収入 | - | 1,018 | |||||||||
| 作業くず売却益 | 1,514 | 1,333 | |||||||||
| 雑収入 | 1,131 | 1,778 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,045 | 4,504 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 売上債権売却損 | 1,025 | 1,401 | |||||||||
| 売上割引 | 4,109 | 2,402 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,125 | 2,175 | |||||||||
| 雑損失 | 640 | 721 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 7,900 | 6,701 | |||||||||
| 経常利益 | 251,833 | 279,981 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 251,833 | 279,981 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 76,368 | 90,944 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 5,913 | △3,024 | |||||||||
| 法人税等合計 | 82,282 | 87,920 | |||||||||
| 当期純利益 | 169,550 | 192,060 | |||||||||