有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 119,053 | 135,354 |
| 営業未収入金 | 1,291 | 498 |
| 販売用不動産 | ※2 47,238 | ※2 70,457 |
| 仕掛販売用不動産 | ※2 186,033 | ※2 179,596 |
| 営業貸付金 | ※2 14,244 | ※2 28,924 |
| その他 | 10,127 | 10,167 |
| 貸倒引当金 | △172 | △232 |
| 流動資産合計 | 377,818 | 424,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 4,154 | ※2 4,077 |
| 減価償却累計額 | ※3 △1,390 | ※3 △1,359 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,764 | 2,718 |
| 土地 | ※2 2,403 | ※2 1,845 |
| その他 | 951 | 1,183 |
| 減価償却累計額 | ※3 △644 | ※3 △755 |
| その他(純額) | 306 | 427 |
| 有形固定資産合計 | 5,474 | 4,990 |
| 無形固定資産 | 3,515 | 3,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,435 | ※1 7,084 |
| 繰延税金資産 | 1,824 | 2,475 |
| その他 | ※1 3,276 | 3,121 |
| 貸倒引当金 | △18 | △22 |
| 投資その他の資産合計 | 6,517 | 12,659 |
| 固定資産合計 | 15,508 | 21,106 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 40 | 31 |
| 繰延資産合計 | 40 | 31 |
| 資産合計 | 393,367 | 445,904 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,557 | 4,257 |
| 営業未払金 | 14,803 | 16,913 |
| 短期借入金 | ※2,※4 111,583 | ※2,※4 89,933 |
| 1年内償還予定の社債 | 532 | 372 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 18,756 | ※2 12,976 |
| 未払法人税等 | 9,713 | 11,461 |
| 前受金 | 10,556 | 14,053 |
| 預り保証金 | 1,280 | 1,250 |
| 賞与引当金 | 1,962 | 2,404 |
| 完成工事補償引当金 | 765 | 932 |
| その他 | 7,893 | 7,793 |
| 流動負債合計 | 182,405 | 162,348 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,461 | 1,089 |
| 長期借入金 | ※2,※5 95,619 | ※2,※5 143,972 |
| 退職給付に係る負債 | 300 | 326 |
| 資産除去債務 | 92 | 100 |
| その他 | 0 | - |
| 固定負債合計 | 97,475 | 145,488 |
| 負債合計 | 279,880 | 307,837 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,094 | 4,234 |
| 資本剰余金 | 4,481 | 8,206 |
| 利益剰余金 | 103,324 | 134,627 |
| 自己株式 | △6,102 | △8,806 |
| 株主資本合計 | 105,798 | 138,261 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 342 | △517 |
| その他の包括利益累計額合計 | 358 | △508 |
| 新株予約権 | 388 | 314 |
| 非支配株主持分 | 6,941 | - |
| 純資産合計 | 113,486 | 138,067 |
| 負債純資産合計 | 393,367 | 445,904 |