訂正有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 90,910 | ※2 119,053 |
| 営業未収入金 | 925 | 1,291 |
| 販売用不動産 | ※2 19,542 | ※2 47,238 |
| 仕掛販売用不動産 | ※2 125,351 | ※2 186,033 |
| 営業貸付金 | ※2 6,056 | ※2 14,244 |
| 繰延税金資産 | 959 | 1,926 |
| その他 | 4,861 | 10,127 |
| 貸倒引当金 | △178 | △172 |
| 流動資産合計 | 248,429 | 379,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 3,119 | ※2 4,154 |
| 減価償却累計額 | ※3 △1,108 | ※3 △1,390 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,010 | 2,764 |
| 土地 | ※2 830 | ※2 2,403 |
| その他 | 789 | 951 |
| 減価償却累計額 | ※3 △516 | ※3 △644 |
| その他(純額) | 273 | 306 |
| 有形固定資産合計 | 3,113 | 5,474 |
| 無形固定資産 | 1,299 | 3,515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,643 | ※1 1,435 |
| 繰延税金資産 | 3 | 168 |
| その他 | ※1 2,194 | ※1 3,276 |
| 貸倒引当金 | - | △18 |
| 投資その他の資産合計 | 3,841 | 4,861 |
| 固定資産合計 | 8,255 | 13,852 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 51 | 40 |
| 繰延資産合計 | 51 | 40 |
| 資産合計 | 256,736 | 393,637 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | - | 4,557 |
| 営業未払金 | 10,652 | 14,803 |
| 短期借入金 | ※2,※4 41,854 | ※2,※4 111,583 |
| 1年内償還予定の社債 | 562 | 532 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 8,696 | ※2 18,756 |
| 未払法人税等 | 5,205 | 9,713 |
| 前受金 | 7,535 | 10,556 |
| 預り保証金 | 1,151 | 1,280 |
| 賞与引当金 | 1,467 | 1,962 |
| 完成工事補償引当金 | 645 | 765 |
| 繰延税金負債 | - | 262 |
| その他 | 4,841 | 7,893 |
| 流動負債合計 | 82,613 | 182,668 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,993 | 1,461 |
| 長期借入金 | ※2,※5 88,641 | ※2,※5 95,619 |
| 繰延税金負債 | 17 | 6 |
| 退職給付に係る負債 | 12 | 300 |
| 資産除去債務 | 79 | 92 |
| その他 | - | 0 |
| 固定負債合計 | 90,743 | 97,482 |
| 負債合計 | 173,357 | 280,150 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,032 | 4,094 |
| 資本剰余金 | 5,934 | 4,481 |
| 利益剰余金 | 76,038 | 103,324 |
| 自己株式 | △3,102 | △6,102 |
| 株主資本合計 | 82,902 | 105,798 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 15 |
| 為替換算調整勘定 | 60 | 342 |
| その他の包括利益累計額合計 | 68 | 358 |
| 新株予約権 | 408 | 388 |
| 非支配株主持分 | - | 6,941 |
| 純資産合計 | 83,379 | 113,486 |
| 負債純資産合計 | 256,736 | 393,637 |