建物(純額)
個別
- 2013年8月31日
- 5億2845万
- 2014年8月31日 -13.28%
- 4億5827万
有報情報
- #1 固定資産の減価償却の方法
- 形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~50年
工具、器具及び備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)、商標権については10年で償却しております。
(3)長期前払費用
定額法を採用しております。
(4)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。2014/11/28 10:32 - #2 固定資産売却損の注記
- ※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。2014/11/28 10:32
前事業年度(自 平成24年9月1日至 平成25年8月31日) 当事業年度(自 平成25年9月1日至 平成26年8月31日) 建物 46,887千円 -千円 土地 -千円 11,218千円 - #3 固定資産売却益の注記
- ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。2014/11/28 10:32
前事業年度(自 平成24年9月1日至 平成25年8月31日) 当事業年度(自 平成25年9月1日至 平成26年8月31日) 建物 -千円 14,336千円 土地 7,197千円 -千円 - #4 固定資産除却損の注記
- ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。2014/11/28 10:32
前事業年度(自 平成24年9月1日至 平成25年8月31日) 当事業年度(自 平成25年9月1日至 平成26年8月31日) 建物 11,591千円 10,292千円 工具、器具及び備品 1,780千円 647千円 - #5 担保に供している資産の注記
- 担保に供している資産は、次のとおりであります。2014/11/28 10:32
担保付債務は、次のとおりであります。前事業年度(平成25年8月31日) 当事業年度(平成26年8月31日) 建物 72,358千円 68,247千円 土地 341,000千円 341,000千円
- #6 有形固定資産等明細表(連結)
- 期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の主な増加額は、おやまゆうえんHW店新設による固定資産の増加19,751千円によるものです。
建物の主な減少額は、茅ヶ崎倉庫売却による固定資産の減少56,234千円によるものです。
土地の減少額は、茅ヶ崎倉庫売却による土地の減少72,694千円によるものです。
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。2014/11/28 10:32 - #7 減損損失に関する注記
- 前事業年度(自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日)2014/11/28 10:32
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び移転等により既存の投資回収が困難になった資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(79,612千円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物68,529千円、工具、器具及び備品3,049千円、長期前払費用8,033千円であります。なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローを1.7%で割り引いて算定しております。場所 用途 種類 東京都他 営業店舗13店舗 建物 工具、器具及び備品長期前払費用 東京都 事務所 建物
当事業年度(自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) - #8 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/11/28 10:32
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(平成25年8月31日) 当事業年度(平成26年8月31日) 土地 11,464千円 11,464千円 建物 7,541千円 7,159千円 資産除去債務に対応する除去費用 9,161千円 9,811千円