- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
(2)当社の総議決権数の10%以上を所有する主要株主
(3)当社の連結売上高の10%以上を占める主要な取引先
(4)取引先の連結売上高の10%以上の金額を当社から支払っている取引先
2016/06/24 16:00- #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
当連結会計年度より、従来の「国内」「海外」セグメントから「日本」「中国・韓国」「アセアン」「中米・北米」の4区分に記載を変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
2016/06/24 16:00- #3 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
| | (単位:百万円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| マツダ株式会社 | 87,731 | 日本 |
2016/06/24 16:00- #4 事業等のリスク
(2) 特定の取引先への依存
当社グループの主要な得意先はマツダ株式会社(以下、「同社」という。)であり、当連結会計年度の売上高に占める割合は54.6%(前連結会計年度57.1%)となっており、同社の売上高に占める割合が高いため、同社の自動車生産及び販売動向が、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 海外事業展開に伴うリスク
2016/06/24 16:00- #5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更したことに伴い、セグメント別の実態をより正確に表示するため、セグメント資産及びセグメント負債の調整額について測定方法を変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の方法で作成しております。2016/06/24 16:00 - #6 売上高、地域ごとの情報(連結)
- 売上高
| | | | (単位:百万円) |
| 日本 | 中国・韓国 | アセアン | メキシコ | 合計 |
| 120,558 | 7,069 | 13,747 | 19,404 | 160,779 |
2016/06/24 16:00 - #7 対処すべき課題(連結)
また、自動車業界では、軽量化のトレンドで樹脂化のニーズが高まる中、当社グループの強みである独自軽量化開発技術が活かせる環境にあります。国内ビジネスを基盤に顧客の多様化とグローバル市場で事業拡大を図ってまいりましたが、当社グループを取り巻く事業環境の変化および2016年3月期業績を勘案した結果、以下のとおり、「中期経営計画」の経営指標および経営戦略の一部見直しを行っております。
経営指標につきましては、2018年度に連結売上高1,600億円(変更前1,500億円)、売上高営業利益率8%以上、自己資本当期純利益率(ROE)10%以上を目標としております。
当社グループは、目標とする経営指標達成に向けて、「中期経営計画」を着実かつスピードアップさせるため見直しを行い、これまでの基本戦略に商品戦略、顧客戦略、拠点戦略の3つを加え、より具体的な目標達成に向けた取り組みを行ってまいります。
2016/06/24 16:00- #8 業績等の概要
(1) 業績
当連結会計年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)の連結業績は、主要販売先への売上増等により、売上高は前連結会計年度と比べ26,436百万円(19.7%)増加の160,779百万円となりました。
営業利益は、増収効果やコスト低減活動等により、前連結会計年度と比べ4,882百万円(39.5%)増加の17,236百万円となりました。経常利益は、前連結会計年度と比べ5,619百万円(51.9%)増加の16,450百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度と比べ4,640百万円(66.9%)増加の11,576百万円となりました。
2016/06/24 16:00- #9 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 経営成績の分析
① 売上高
当連結会計年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)の連結業績は、主要販売先への売上増等により、売上高は前連結会計年度に比べ26,436百万円(19.7%)増加の160,779百万円となりました。
2016/06/24 16:00- #10 関連当事者情報、連結財務諸表(連結)
当連結会計年度において、重要な関連会社は長春万隆大協西川汽車部件有限公司(決算日 平成26年12月31日)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
| 流動資産合計 | 3,395 | 百万円 | |
|
| 売上高 | 3,744 | 百万円 | |
| 税引前当期純損失(△) | △2,783 | 〃 | |
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2016/06/24 16:00