有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 205,879 | 156,058 | |||||||||
| 売掛金 | 292,133 | 272,026 | |||||||||
| 商品 | 485,739 | 582,135 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12,182 | 13,302 | |||||||||
| 前渡金 | 720 | 388 | |||||||||
| 前払費用 | 8,470 | 7,536 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,392 | 26,931 | |||||||||
| 未収入金 | 22,813 | 22,467 | |||||||||
| その他 | 321 | 2,684 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,599 | △2,983 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,058,054 | 1,080,547 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 464,669 | 464,669 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,633 | △74,071 | |||||||||
| 建物(純額) | 414,036 | 390,597 | |||||||||
| 構築物 | 17,244 | 17,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,242 | △7,361 | |||||||||
| 構築物(純額) | 12,001 | 9,882 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,446 | 3,446 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,607 | △1,984 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,838 | 1,462 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,720 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,719 | - | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 45,561 | 51,504 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,171 | △37,689 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,389 | 13,814 | |||||||||
| 土地 | ※1 394,082 | 394,082 | |||||||||
| リース資産 | 39,741 | 39,741 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,760 | △19,284 | |||||||||
| リース資産(純額) | 23,980 | 20,457 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 860,330 | 830,297 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 42,490 | 34,371 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 7,560 | - | |||||||||
| リース資産 | 748 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,799 | 34,371 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 保険積立金 | 20,335 | 30,503 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 2,945 | |||||||||
| 出資金 | 813 | 813 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,047 | 5,187 | |||||||||
| 敷金 | 5,830 | 5,830 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 9,955 | 2,624 | |||||||||
| 長期前払費用 | 590 | 306 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,151 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,887 | △1,928 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 35,836 | 46,282 | |||||||||
| 固定資産合計 | 946,965 | 910,950 | |||||||||
| 資産合計 | 2,005,020 | 1,991,498 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 102,875 | 116,532 | |||||||||
| 買掛金 | 120,691 | 224,395 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 453,333 | ※2 53,333 | |||||||||
| リース債務 | 6,338 | 4,058 | |||||||||
| 未払金 | 87,521 | 98,131 | |||||||||
| 未払費用 | 23,587 | 27,552 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,279 | 18,191 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,938 | 15,151 | |||||||||
| 預り金 | 7,327 | 9,137 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,934 | 21,978 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 534 | 357 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,719 | 3,739 | |||||||||
| その他 | 2,044 | 3,463 | |||||||||
| 流動負債合計 | 902,124 | 596,022 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2 693,333 | ※2 640,000 | |||||||||
| リース債務 | 17,217 | 13,158 | |||||||||
| 長期未払金 | 27,687 | 21,052 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 104,898 | 108,921 | |||||||||
| 資産除去債務 | 770 | 780 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 55 | |||||||||
| 固定負債合計 | 843,907 | 783,967 | |||||||||
| 負債合計 | 1,746,031 | 1,379,990 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 130,000 | 269,083 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 120,000 | 259,083 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 120,000 | 259,083 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,488 | 81,842 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,988 | 83,342 | |||||||||
| 株主資本合計 | 258,988 | 611,508 | |||||||||
| 純資産合計 | 258,988 | 611,508 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,005,020 | 1,991,498 | |||||||||