有価証券報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 154,035 | 292,169 | |||||||||
| 売掛金 | 309,051 | 323,080 | |||||||||
| 商品 | 711,925 | 885,681 | |||||||||
| 貯蔵品 | 15,671 | 14,019 | |||||||||
| 前渡金 | 1,104 | 1,495 | |||||||||
| 前払費用 | 16,258 | 19,167 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,143 | 29,634 | |||||||||
| 未収入金 | 37,883 | 46,662 | |||||||||
| その他 | 2,225 | 5,272 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,413 | △1,172 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,266,885 | 1,616,009 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 481,153 | 482,380 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116,947 | △137,654 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 364,206 | ※1 344,726 | |||||||||
| 構築物 | 18,638 | 18,638 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,679 | △12,084 | |||||||||
| 構築物(純額) | 7,958 | 6,554 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,136 | 9,136 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,263 | △5,112 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,873 | 4,024 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 54,959 | 59,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,285 | △51,931 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,673 | 7,231 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,291,928 | ※1 1,291,928 | |||||||||
| リース資産 | 39,741 | 39,741 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,788 | △26,040 | |||||||||
| リース資産(純額) | 15,952 | 13,700 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,692,593 | 1,668,165 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 84,313 | 65,446 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 84,313 | 65,446 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 保険積立金 | 54,378 | 111,124 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,090 | 1,653 | |||||||||
| 出資金 | 813 | 813 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,695 | 8,217 | |||||||||
| 敷金 | 5,830 | 5,830 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 648 | 502 | |||||||||
| 長期前払費用 | 446 | 2,621 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 38,316 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △539 | △465 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 69,363 | 168,613 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,846,270 | 1,902,226 | |||||||||
| 資産合計 | 3,113,155 | 3,518,235 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 140,348 | 121,881 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 26,846 | |||||||||
| 買掛金 | 253,220 | 284,669 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,2 138,329 | ※1,2 138,329 | |||||||||
| リース債務 | 4,262 | 4,368 | |||||||||
| 未払金 | 131,586 | 115,674 | |||||||||
| 未払費用 | 25,647 | 43,586 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,644 | 57,093 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,673 | 15,706 | |||||||||
| 預り金 | 3,641 | 4,673 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,931 | 28,183 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 570 | 393 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,545 | 3,024 | |||||||||
| その他 | 3,889 | 3,518 | |||||||||
| 流動負債合計 | 945,291 | 847,948 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,2 1,255,839 | ※1,2 1,117,510 | |||||||||
| リース債務 | 4,736 | 368 | |||||||||
| 長期未払金 | 7,500 | 580 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 121,505 | 125,878 | |||||||||
| 資産除去債務 | 800 | 811 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 131 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,390,514 | 1,245,148 | |||||||||
| 負債合計 | 2,335,805 | 2,093,097 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 276,883 | 527,692 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 266,883 | 517,692 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 266,883 | 517,692 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 232,083 | 378,293 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 233,583 | 379,793 | |||||||||
| 自己株式 | - | △39 | |||||||||
| 株主資本合計 | 777,349 | 1,425,138 | |||||||||
| 純資産合計 | 777,349 | 1,425,138 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,113,155 | 3,518,235 | |||||||||