ポバール興業(4247)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 574,163 | 555,200 |
| 受取手形及び売掛金 | 722,661 | 749,993 |
| 有価証券 | 17,513 | - |
| 商品及び製品 | 33,607 | 75,530 |
| 仕掛品 | 275,468 | 365,712 |
| 原材料及び貯蔵品 | 199,846 | 197,432 |
| 繰延税金資産 | 64,164 | 58,215 |
| その他 | 44,178 | 44,929 |
| 貸倒引当金 | -3,337 | -498 |
| 流動資産計 | 1,928,267 | 2,046,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,325,703 | 1,443,884 |
| 減価償却累計額 | -816,403 | -863,164 |
| 建物及び構築物(純額) | 509,299 | 580,719 |
| 機械装置及び運搬具 | 988,656 | 1,151,953 |
| 減価償却累計額 | -853,548 | -883,128 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 135,108 | 268,825 |
| 土地 | 1,213,822 | 1,284,769 |
| 建設仮勘定 | 113,441 | 7,867 |
| その他 | 167,024 | 172,209 |
| 減価償却累計額 | -156,745 | -160,958 |
| その他(純額) | 10,279 | 11,250 |
| 有形固定資産合計 | 1,981,950 | 2,153,433 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 24,932 | 23,605 |
| その他 | 2,705 | 3,467 |
| 無形固定資産合計 | 27,638 | 27,073 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 458,697 | 896,036 |
| 繰延税金資産 | 21,350 | 910 |
| その他 | 30,196 | 25,878 |
| 貸倒引当金 | -1,184 | -1,169 |
| 投資その他の資産合計 | 509,059 | 921,656 |
| 固定資産計 | 2,518,647 | 3,102,162 |
| 資産の部合計 | 4,446,914 | 5,148,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 260,795 | 241,858 |
| 短期借入金 | 20,000 | 31,463 |
| 未払法人税等 | 44,064 | 59,294 |
| 賞与引当金 | 74,581 | 65,938 |
| その他 | 92,803 | 122,481 |
| 流動負債計 | 492,245 | 521,035 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 15,109 |
| 繰延税金負債 | - | 13,803 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,226 | 168,120 |
| 退職給付に係る負債 | 81,209 | 87,893 |
| その他 | 4,550 | 6,724 |
| 固定負債計 | 242,986 | 291,651 |
| 負債の部合計 | 735,232 | 812,686 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 179,605 |
| 資本剰余金 | 191,926 | 321,531 |
| 利益剰余金 | 3,312,940 | 3,493,132 |
| 株主資本合計 | 3,554,867 | 3,994,269 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 111,524 | 214,711 |
| 為替換算調整勘定 | 37,523 | 117,457 |
| その他の包括利益累計額合計 | 149,047 | 332,168 |
| 少数株主持分 | 7,767 | 9,552 |
| 純資産の部合計 | 3,711,682 | 4,335,990 |
| 負債・純資産合計 | 4,446,914 | 5,148,677 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 338,881 | 471,066 |
| 受取手形 | 223,976 | 235,484 |
| 売掛金 | 441,885 | 442,329 |
| 有価証券 | 17,513 | - |
| 商品及び製品 | 5,634 | 31,983 |
| 仕掛品 | 213,667 | 225,660 |
| 原材料及び貯蔵品 | 198,235 | 243,253 |
| 前渡金 | 6 | - |
| 前払費用 | 6,375 | 4,664 |
| 繰延税金資産 | 48,566 | 41,394 |
| その他 | 75,384 | 70,333 |
| 貸倒引当金 | -3,012 | - |
| 流動資産計 | 1,567,115 | 1,766,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,052,652 | 1,063,707 |
| 減価償却累計額 | -714,318 | -737,498 |
| 建物(純額) | 338,334 | 326,208 |
| 構築物 | 72,969 | 72,969 |
| 減価償却累計額 | -62,252 | -63,698 |
| 構築物(純額) | 10,717 | 9,270 |
| 機械及び装置 | 866,207 | 882,049 |
| 減価償却累計額 | -782,560 | -769,030 |
| 機械及び装置(純額) | 83,647 | 113,019 |
| 車両運搬具 | 14,638 | 14,638 |
| 減価償却累計額 | -14,300 | -14,481 |
| 車両運搬具(純額) | 338 | 157 |
| 工具 | 147,950 | 147,075 |
| 減価償却累計額 | -140,605 | -140,806 |
| 工具 | 7,344 | 6,269 |
| 土地 | 1,140,556 | 1,140,556 |
| 建設仮勘定 | 360 | 5,974 |
| 有形固定資産合計 | 1,581,298 | 1,601,456 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 220 | 129 |
| ソフトウエア | 110 | - |
| その他 | 1,646 | 2,672 |
| 無形固定資産合計 | 1,977 | 2,801 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 458,697 | 896,036 |
| 関係会社株式 | 571,591 | 571,591 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,830 | 1,970 |
| 関係会社長期貸付金 | 112,157 | 108,528 |
| 破産更生債権等 | 669 | 639 |
| 繰延税金資産 | 23,337 | - |
| その他 | 98,600 | 90,019 |
| 貸倒引当金 | -1,184 | -1,169 |
| 投資その他の資産合計 | 1,266,699 | 1,667,614 |
| 固定資産計 | 2,849,975 | 3,271,872 |
| 資産の部合計 | 4,417,090 | 5,038,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 174,352 | 189,184 |
| 買掛金 | 94,452 | 133,560 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払金 | 25,789 | 25,036 |
| 未払費用 | 36,870 | 35,229 |
| 未払法人税等 | 37,087 | 55,130 |
| 前受金 | 1,993 | 1,907 |
| 預り金 | 10,205 | 10,158 |
| 賞与引当金 | 72,342 | 61,589 |
| その他 | 119 | 24,418 |
| 流動負債計 | 473,214 | 556,214 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | - | 10,764 |
| 退職給付引当金 | 75,766 | 83,398 |
| 役員退職慰労引当金 | 156,764 | 167,013 |
| 資産除去債務 | 550 | 550 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 固定負債計 | 237,081 | 265,726 |
| 負債の部合計 | 710,296 | 821,941 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 179,605 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 191,926 | 321,531 |
| 資本剰余金合計 | 191,926 | 321,531 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,250 | 12,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 特別償却準備金 | 3,475 | 1,534 |
| 繰越利益剰余金 | 2,037,618 | 2,186,471 |
| 利益剰余金合計 | 3,353,343 | 3,500,255 |
| 株主資本合計 | 3,595,270 | 4,001,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 111,524 | 214,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111,524 | 214,711 |
| 純資産の部合計 | 3,706,794 | 4,216,103 |
| 負債・純資産合計 | 4,417,090 | 5,038,044 |