ポバール興業(4247)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,280,129 | 2,366,349 |
| 売上原価 | 1,330,493 | 1,450,756 |
| 売上総利益 | 949,636 | 915,593 |
| 販売費及び一般管理費 | 739,881 | 771,184 |
| 全事業営業利益 | 209,754 | 144,408 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,046 | 1,832 |
| 受取配当金 | 16,348 | 15,280 |
| 為替差益 | 45,117 | - |
| その他 | 2,416 | 3,233 |
| 営業外収益計 | 64,928 | 20,346 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 492 | 528 |
| 支払手数料 | 636 | 931 |
| 売上割引 | 68 | 105 |
| 株式公開費用 | 11,909 | - |
| 株式交付費 | 6,156 | - |
| 為替差損 | - | 29,257 |
| その他 | 140 | 5 |
| 営業外費用計 | 19,404 | 30,828 |
| 当期経常利益 | 255,279 | 133,927 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 13,704 | 90,218 |
| 保険解約返戻金 | 47,010 | 1,288 |
| その他 | 1,049 | 89 |
| 特別利益計 | 61,764 | 91,596 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,550 | 58 |
| 出資金評価損 | 141 | - |
| 減損損失 | - | 14,587 |
| 損害賠償金 | - | 24,322 |
| その他 | - | 2,357 |
| 特別損失計 | 1,691 | 41,326 |
| 税引前当年度純利益 | 315,352 | 184,196 |
| 法人税 | 106,074 | 51,379 |
| 法人税等調整額 | 9,942 | 12,771 |
| 法人税等合計 | 116,017 | 64,150 |
| 四半期純利益 | 199,334 | 120,045 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 604 | 4,796 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 198,730 | 115,248 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 279,491 | 306,871 |
| 製品売上高 | 1,616,189 | 1,598,498 |
| その他の売上高 | 86,471 | 86,698 |
| 売上高合計 | 1,982,152 | 1,992,068 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,778 | 12,873 |
| 当期商品仕入高 | 233,187 | 239,535 |
| 合計 | 234,965 | 252,408 |
| 商品期末たな卸高 | 12,873 | 6,391 |
| 商品売上原価 | 222,092 | 246,016 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 3,855 | 19,110 |
| 当期製品製造原価 | 991,836 | 985,813 |
| 合計 | 995,692 | 1,004,923 |
| 他勘定振替高 | 16,548 | 18,917 |
| 製品期末たな卸高 | 19,110 | 11,172 |
| 製品売上原価 | 960,033 | 974,834 |
| その他の売上原価 | 40,188 | 43,558 |
| 売上原価合計 | 1,222,314 | 1,264,409 |
| 売上総利益 | 759,838 | 727,659 |
| 販売費及び一般管理費 | 618,132 | 643,982 |
| 全事業営業利益 | 141,705 | 83,676 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,774 | 3,314 |
| 有価証券利息 | 313 | 294 |
| 受取配当金 | 48,412 | 15,280 |
| 為替差益 | 26,582 | - |
| 設備賃貸料 | 5,953 | 5,953 |
| その他 | 9,233 | 2,490 |
| 営業外収益計 | 93,270 | 27,333 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 78 | 75 |
| 為替差損 | - | 20,410 |
| 設備賃貸費用 | 2,378 | 2,298 |
| 株式公開費用 | 11,909 | - |
| 株式交付費 | 6,156 | - |
| その他 | 835 | 1,036 |
| 営業外費用計 | 21,358 | 23,820 |
| 当期経常利益 | 213,617 | 87,188 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,498 | 973 |
| 投資有価証券売却益 | 13,704 | 90,218 |
| 保険解約返戻金 | 47,010 | 1,288 |
| 特別利益計 | 62,212 | 92,480 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,550 | 58 |
| 投資有価証券売却損 | - | 2,357 |
| 出資金評価損 | 141 | - |
| 減損損失 | - | 14,587 |
| 特別損失計 | 1,691 | 17,004 |
| 税引前当年度純利益 | 274,139 | 162,664 |
| 法人税 | 97,829 | 49,874 |
| 法人税等調整額 | 10,859 | 4,989 |
| 法人税等合計 | 108,688 | 54,863 |
| 四半期純利益 | 165,450 | 107,800 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,908 | 5,512 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 59,523 | 84,969 |
| 給料及び手当 | 284,045 | 268,557 |
| 賞与引当金繰入額 | 28,632 | 25,691 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,809 | 12,157 |
| 退職給付費用 | 8,414 | 7,984 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,932 | -195 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 21,940 | 21,231 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 53,460 | 78,000 |
| 給料及び手当 | 229,480 | 209,719 |
| 賞与引当金繰入額 | 27,402 | 25,101 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,249 | 11,380 |
| 退職給付費用 | 8,159 | 7,559 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3,027 | -50 |
| 減価償却費 | 5,674 | 6,191 |