ポバール興業(4247)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,366,349 | 2,392,996 |
| 売上原価 | 1,450,756 | 1,432,149 |
| 売上総利益 | 915,593 | 960,846 |
| 販売費及び一般管理費 | 771,184 | 840,445 |
| 全事業営業利益 | 144,408 | 120,401 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,832 | 980 |
| 受取配当金 | 15,280 | 15,309 |
| その他 | 3,233 | 3,947 |
| 営業外収益計 | 20,346 | 20,236 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 528 | 793 |
| 支払手数料 | 931 | 240 |
| 売上割引 | 105 | 130 |
| 事務所移転費用 | - | 10,013 |
| 為替差損 | 29,257 | 23,139 |
| その他 | 5 | 156 |
| 営業外費用計 | 30,828 | 34,473 |
| 当期経常利益 | 133,927 | 106,164 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 90,218 | 17,511 |
| 保険解約返戻金 | 1,288 | - |
| その他 | 89 | 702 |
| 特別利益計 | 91,596 | 18,213 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 58 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損 | 2,357 | 545 |
| 減損損失 | 14,587 | - |
| 損害賠償金 | 24,322 | - |
| 特別損失計 | 41,326 | 1,558 |
| 税引前当年度純利益 | 184,196 | 122,819 |
| 法人税 | 51,379 | 59,950 |
| 法人税等調整額 | 12,771 | -12,946 |
| 法人税等合計 | 64,150 | 47,004 |
| 四半期純利益 | 120,045 | 75,815 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,796 | 1,378 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 115,248 | 74,436 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 306,871 | 259,590 |
| 製品売上高 | 1,598,498 | 1,629,682 |
| その他の売上高 | 86,698 | 91,741 |
| 売上高合計 | 1,992,068 | 1,981,014 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 12,873 | 6,391 |
| 当期商品仕入高 | 239,535 | 191,528 |
| 合計 | 252,408 | 197,920 |
| 商品期末たな卸高 | 6,391 | 2,131 |
| 商品売上原価 | 246,016 | 195,788 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 19,110 | 11,172 |
| 当期製品製造原価 | 985,813 | 990,985 |
| 合計 | 1,004,923 | 1,002,157 |
| 他勘定振替高 | 18,917 | 16,055 |
| 製品期末たな卸高 | 11,172 | 13,632 |
| 製品売上原価 | 974,834 | 972,469 |
| その他の売上原価 | 43,558 | 44,743 |
| 売上原価合計 | 1,264,409 | 1,213,001 |
| 売上総利益 | 727,659 | 768,013 |
| 販売費及び一般管理費 | 643,982 | 651,202 |
| 全事業営業利益 | 83,676 | 116,810 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,314 | 2,094 |
| 有価証券利息 | 294 | 294 |
| 受取配当金 | 15,280 | 15,309 |
| 設備賃貸料 | 5,953 | 5,953 |
| その他 | 2,490 | 4,302 |
| 営業外収益計 | 27,333 | 27,953 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 75 | 638 |
| 為替差損 | 20,410 | 17,347 |
| 設備賃貸費用 | 2,298 | 1,807 |
| その他 | 1,036 | 504 |
| 営業外費用計 | 23,820 | 20,297 |
| 当期経常利益 | 87,188 | 124,466 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 973 | 120 |
| 投資有価証券売却益 | 90,218 | 17,511 |
| 投資有価証券償還益 | - | 552 |
| 保険解約返戻金 | 1,288 | - |
| 特別利益計 | 92,480 | 18,184 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 58 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損 | 2,357 | 545 |
| 減損損失 | 14,587 | - |
| 特別損失計 | 17,004 | 1,558 |
| 税引前当年度純利益 | 162,664 | 141,092 |
| 法人税 | 49,874 | 57,863 |
| 法人税等調整額 | 4,989 | -12,669 |
| 法人税等合計 | 54,863 | 45,194 |
| 四半期純利益 | 107,800 | 95,898 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,512 | 12,342 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 84,969 | 81,771 |
| 給料及び手当 | 268,557 | 278,001 |
| 支払手数料 | 66,461 | 119,835 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,691 | 29,695 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,157 | 12,531 |
| 退職給付費用 | 7,984 | 8,354 |
| 貸倒引当金繰入額 | -195 | 96 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 21,231 | 22,325 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 78,000 | 74,508 |
| 給料及び手当 | 209,719 | 214,848 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,101 | 26,487 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,380 | 12,142 |
| 退職給付費用 | 7,559 | 7,916 |
| 貸倒引当金繰入額 | -50 | 10 |
| 減価償却費 | 6,191 | 5,435 |