ポバール興業(4247)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,392,996 | 2,922,032 |
| 売上原価 | 1,432,149 | 1,770,829 |
| 売上総利益 | 960,846 | 1,151,203 |
| 販売費及び一般管理費 | 840,445 | 917,104 |
| 全事業営業利益 | 120,401 | 234,099 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 980 | 724 |
| 受取配当金 | 15,309 | 15,175 |
| 受取賃貸料 | 1,587 | 2,898 |
| 補助金収入 | - | 4,157 |
| その他 | 2,359 | 3,317 |
| 営業外収益計 | 20,236 | 26,272 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 793 | 1,198 |
| 支払手数料 | 240 | - |
| 売上割引 | 130 | 85 |
| 事務所移転費用 | 10,013 | - |
| 為替差損 | 23,139 | 963 |
| その他 | 156 | 385 |
| 営業外費用計 | 34,473 | 2,633 |
| 当期経常利益 | 106,164 | 257,738 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 17,511 | - |
| 匿名組合投資利益 | - | 30,928 |
| 保険解約返戻金 | - | 27,432 |
| その他 | 702 | 2,021 |
| 特別利益計 | 18,213 | 60,382 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,013 | 2,563 |
| 投資有価証券売却損 | 545 | - |
| 特別損失計 | 1,558 | 2,563 |
| 税引前当年度純利益 | 122,819 | 315,557 |
| 法人税 | 59,950 | 77,020 |
| 法人税等調整額 | -12,946 | -5,761 |
| 法人税等合計 | 47,004 | 71,259 |
| 四半期純利益 | 75,815 | 244,297 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,378 | 1,747 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 74,436 | 242,550 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 259,590 | 335,454 |
| 製品売上高 | 1,629,682 | 1,700,470 |
| その他の売上高 | 91,741 | 97,106 |
| 売上高合計 | 1,981,014 | 2,133,031 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 6,391 | 2,131 |
| 当期商品仕入高 | 191,528 | 263,579 |
| 合計 | 197,920 | 265,711 |
| 商品期末たな卸高 | 2,131 | 8,252 |
| 商品売上原価 | 195,788 | 257,458 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 11,172 | 13,632 |
| 当期製品製造原価 | 990,985 | 1,077,729 |
| 合計 | 1,002,157 | 1,091,362 |
| 他勘定振替高 | 16,055 | 14,990 |
| 製品期末たな卸高 | 13,632 | 11,068 |
| 製品売上原価 | 972,469 | 1,065,303 |
| その他の売上原価 | 44,743 | 43,920 |
| 売上原価合計 | 1,213,001 | 1,366,681 |
| 売上総利益 | 768,013 | 766,349 |
| 販売費及び一般管理費 | 651,202 | 654,560 |
| 全事業営業利益 | 116,810 | 111,789 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,094 | 2,747 |
| 有価証券利息 | 294 | 147 |
| 受取配当金 | 15,309 | 13,437 |
| 設備賃貸料 | 5,953 | 5,953 |
| その他 | 4,302 | 3,001 |
| 営業外収益計 | 27,953 | 25,286 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 638 | 885 |
| 為替差損 | 17,347 | 3,363 |
| 設備賃貸費用 | 1,807 | 1,481 |
| その他 | 504 | 240 |
| 営業外費用計 | 20,297 | 5,971 |
| 当期経常利益 | 124,466 | 131,104 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 120 | 48 |
| 投資有価証券売却益 | 17,511 | - |
| 投資有価証券償還益 | 552 | - |
| 特別利益計 | 18,184 | 48 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,013 | 2,216 |
| 投資有価証券売却損 | 545 | - |
| 特別損失計 | 1,558 | 2,216 |
| 税引前当年度純利益 | 141,092 | 128,936 |
| 法人税 | 57,863 | 42,108 |
| 法人税等調整額 | -12,669 | -2,754 |
| 法人税等合計 | 45,194 | 39,354 |
| 四半期純利益 | 95,898 | 89,582 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 12,342 | 2,302 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 81,771 | 69,625 |
| 給料及び手当 | 278,001 | 318,283 |
| 支払手数料 | 119,835 | 93,442 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,695 | 31,297 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,531 | 13,178 |
| 退職給付費用 | 8,354 | 10,484 |
| 貸倒引当金繰入額 | 96 | 448 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 22,325 | 23,329 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 74,508 | 56,616 |
| 給料及び手当 | 214,848 | 213,761 |
| 賞与引当金繰入額 | 26,487 | 24,468 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,142 | 11,780 |
| 退職給付費用 | 7,916 | 9,293 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10 | -85 |
| 減価償却費 | 5,435 | 3,834 |