有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 641,626 | 353,372 |
| 受取手形 | 269,943 | ※ 314,408 |
| 売掛金 | 349,179 | 332,796 |
| 商品及び製品 | 15,764 | 19,321 |
| 仕掛品 | 298,454 | 340,968 |
| 原材料及び貯蔵品 | 211,328 | 253,263 |
| 前渡金 | - | 3,794 |
| 前払費用 | 5,689 | 5,314 |
| 繰延税金資産 | 41,697 | 43,874 |
| 未収入金 | 55,437 | 14,898 |
| その他 | 22,467 | 24,018 |
| 流動資産合計 | 1,911,588 | 1,706,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,056,428 | 1,159,168 |
| 減価償却累計額 | △761,251 | △783,099 |
| 建物(純額) | 295,176 | 376,069 |
| 構築物 | 71,983 | 70,472 |
| 減価償却累計額 | △65,240 | △61,458 |
| 構築物(純額) | 6,742 | 9,013 |
| 機械及び装置 | 998,787 | 1,039,741 |
| 減価償却累計額 | △836,590 | △855,003 |
| 機械及び装置(純額) | 162,197 | 184,737 |
| 車両運搬具 | 14,638 | 14,638 |
| 減価償却累計額 | △14,638 | △14,638 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 158,432 | 163,990 |
| 減価償却累計額 | △144,752 | △148,464 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,679 | 15,525 |
| 土地 | 1,104,809 | 1,104,809 |
| 建設仮勘定 | 1,463 | 27,082 |
| 有形固定資産合計 | 1,584,069 | 1,717,238 |
| 無形固定資産 | 2,469 | 2,405 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 649,746 | 615,556 |
| 関係会社株式 | 678,991 | 696,997 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 700 | 3,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 168,708 | 395,536 |
| 破産更生債権等 | 561 | 389 |
| 長期前払費用 | 3,232 | 2,590 |
| 繰延税金資産 | 34,418 | 35,932 |
| その他 | 10,286 | 9,087 |
| 貸倒引当金 | △1,130 | △1,044 |
| 投資その他の資産合計 | 1,545,513 | 1,758,446 |
| 固定資産合計 | 3,132,052 | 3,478,090 |
| 資産合計 | 5,043,641 | 5,184,121 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 162,623 | ※ 226,506 |
| 買掛金 | 65,508 | 78,672 |
| 短期借入金 | 64,876 | 20,000 |
| 未払金 | 31,955 | 55,952 |
| 未払費用 | 35,699 | 36,436 |
| 未払法人税等 | 36,229 | 16,192 |
| 前受金 | 3,417 | 2,891 |
| 預り金 | 8,786 | 15,501 |
| 賞与引当金 | 56,088 | 56,265 |
| その他 | 22,094 | 72,948 |
| 流動負債合計 | 487,278 | 581,367 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 98,769 | 112,609 |
| 役員退職慰労引当金 | 190,536 | 177,546 |
| 資産除去債務 | 550 | 275 |
| その他 | 4,300 | 3,300 |
| 固定負債合計 | 294,155 | 293,731 |
| 負債合計 | 781,434 | 875,098 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 179,605 | 179,605 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,531 | 321,531 |
| 資本剰余金合計 | 321,531 | 321,531 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,250 | 12,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 特別償却準備金 | 127 | - |
| 繰越利益剰余金 | 2,312,532 | 2,362,720 |
| 利益剰余金合計 | 3,624,910 | 3,674,970 |
| 自己株式 | - | △68 |
| 株主資本合計 | 4,126,046 | 4,176,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 136,159 | 132,984 |
| 評価・換算差額等合計 | 136,159 | 132,984 |
| 純資産合計 | 4,262,206 | 4,309,023 |
| 負債純資産合計 | 5,043,641 | 5,184,121 |