有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 352,912 | 641,626 |
| 受取手形 | 240,824 | 269,943 |
| 売掛金 | 343,809 | 349,179 |
| 商品及び製品 | 17,563 | 15,764 |
| 仕掛品 | 270,488 | 298,454 |
| 原材料及び貯蔵品 | 232,665 | 211,328 |
| 前払費用 | 5,273 | 5,689 |
| 繰延税金資産 | 35,936 | 41,697 |
| 未収入金 | 16,951 | 55,437 |
| その他 | 51,073 | 22,467 |
| 流動資産合計 | 1,567,497 | 1,911,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,052,754 | 1,056,428 |
| 減価償却累計額 | △741,149 | △761,251 |
| 建物(純額) | 311,604 | 295,176 |
| 構築物 | 71,853 | 71,983 |
| 減価償却累計額 | △64,064 | △65,240 |
| 構築物(純額) | 7,788 | 6,742 |
| 機械及び装置 | 954,923 | 998,787 |
| 減価償却累計額 | △805,108 | △836,590 |
| 機械及び装置(純額) | 149,814 | 162,197 |
| 車両運搬具 | 14,638 | 14,638 |
| 減価償却累計額 | △14,560 | △14,638 |
| 車両運搬具(純額) | 78 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 150,504 | 158,432 |
| 減価償却累計額 | △142,397 | △144,752 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,107 | 13,679 |
| 土地 | 1,104,809 | 1,104,809 |
| 建設仮勘定 | 20,326 | 1,463 |
| 有形固定資産合計 | 1,602,529 | 1,584,069 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 37 | - |
| その他 | 2,533 | 2,469 |
| 無形固定資産合計 | 2,570 | 2,469 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,012,186 | 649,746 |
| 関係会社株式 | 571,591 | 678,991 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,481 | 700 |
| 関係会社長期貸付金 | 54,000 | 168,708 |
| 破産更生債権等 | 539 | 561 |
| 長期前払費用 | 4,309 | 3,232 |
| 繰延税金資産 | 20,756 | 34,418 |
| その他 | 71,192 | 10,286 |
| 貸倒引当金 | △1,119 | △1,130 |
| 投資その他の資産合計 | 1,735,938 | 1,545,513 |
| 固定資産合計 | 3,341,038 | 3,132,052 |
| 資産合計 | 4,908,536 | 5,043,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 188,293 | 162,623 |
| 買掛金 | 55,477 | 65,508 |
| 短期借入金 | 20,000 | 64,876 |
| 未払金 | 29,709 | 31,955 |
| 未払費用 | 34,889 | 35,699 |
| 未払法人税等 | 5,773 | 36,229 |
| 前受金 | 4,049 | 3,417 |
| 預り金 | 10,363 | 8,786 |
| 賞与引当金 | 54,501 | 56,088 |
| その他 | 21,313 | 22,094 |
| 流動負債合計 | 424,369 | 487,278 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 87,822 | 98,769 |
| 役員退職慰労引当金 | 178,393 | 190,536 |
| 資産除去債務 | 550 | 550 |
| その他 | 4,800 | 4,300 |
| 固定負債合計 | 271,566 | 294,155 |
| 負債合計 | 695,935 | 781,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 179,605 | 179,605 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,531 | 321,531 |
| 資本剰余金合計 | 321,531 | 321,531 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,250 | 12,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 特別償却準備金 | 738 | 127 |
| 繰越利益剰余金 | 2,255,545 | 2,312,532 |
| 利益剰余金合計 | 3,568,534 | 3,624,910 |
| 株主資本合計 | 4,069,670 | 4,126,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 142,930 | 136,159 |
| 評価・換算差額等合計 | 142,930 | 136,159 |
| 純資産合計 | 4,212,600 | 4,262,206 |
| 負債純資産合計 | 4,908,536 | 5,043,641 |