有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 348,838 | 338,881 |
| 受取手形 | ※1 235,024 | 223,976 |
| 売掛金 | 308,584 | 441,885 |
| 有価証券 | 99,668 | 17,513 |
| 商品及び製品 | 21,487 | 5,634 |
| 仕掛品 | 219,689 | 213,667 |
| 原材料及び貯蔵品 | 183,325 | 198,235 |
| 前渡金 | 2,616 | 6 |
| 前払費用 | 7,616 | 6,375 |
| 繰延税金資産 | 40,342 | 48,566 |
| その他 | 23,007 | 75,384 |
| 貸倒引当金 | △2,664 | △3,012 |
| 流動資産合計 | 1,487,537 | 1,567,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,052,652 | 1,052,652 |
| 減価償却累計額 | △690,092 | △714,318 |
| 建物(純額) | 362,560 | 338,334 |
| 構築物 | 72,969 | 72,969 |
| 減価償却累計額 | △60,548 | △62,252 |
| 構築物(純額) | 12,420 | 10,717 |
| 機械及び装置 | 843,451 | 866,207 |
| 減価償却累計額 | △800,092 | △782,560 |
| 機械及び装置(純額) | 43,358 | 83,647 |
| 車両運搬具 | 14,433 | 14,638 |
| 減価償却累計額 | △14,019 | △14,300 |
| 車両運搬具(純額) | 414 | 338 |
| 工具、器具及び備品 | 149,050 | 147,950 |
| 減価償却累計額 | △139,774 | △140,605 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,275 | 7,344 |
| 土地 | 1,140,556 | 1,140,556 |
| 建設仮勘定 | 50,431 | 360 |
| 有形固定資産合計 | 1,619,017 | 1,581,298 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 312 | 220 |
| ソフトウエア | 242 | 110 |
| その他 | 1,646 | 1,646 |
| 無形固定資産合計 | 2,201 | 1,977 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 493,106 | 458,697 |
| 関係会社株式 | 571,591 | 571,591 |
| 出資金 | 300 | 141 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,690 | 2,830 |
| 関係会社長期貸付金 | 84,000 | 112,157 |
| 破産更生債権等 | 1,310 | 669 |
| 繰延税金資産 | 12,137 | 23,337 |
| その他 | 38,571 | 98,459 |
| 貸倒引当金 | △2,066 | △1,184 |
| 投資その他の資産合計 | 1,202,640 | 1,266,699 |
| 固定資産合計 | 2,823,859 | 2,849,975 |
| 資産合計 | 4,311,396 | 4,417,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 170,365 | 174,352 |
| 買掛金 | 76,358 | 94,452 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払金 | 39,242 | 25,789 |
| 未払費用 | 35,399 | 36,870 |
| 未払法人税等 | 58,342 | 37,087 |
| 前受金 | 1,974 | 1,993 |
| 預り金 | 23,164 | 10,205 |
| 賞与引当金 | 58,276 | 72,342 |
| その他 | 9,539 | 119 |
| 流動負債合計 | 492,662 | 473,214 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 66,124 | 75,766 |
| 役員退職慰労引当金 | 164,573 | 156,764 |
| 資産除去債務 | 550 | 550 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 固定負債合計 | 235,248 | 237,081 |
| 負債合計 | 727,910 | 710,296 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 191,926 | 191,926 |
| 資本剰余金合計 | 191,926 | 191,926 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,250 | 12,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 特別償却準備金 | 6,639 | 3,475 |
| 繰越利益剰余金 | 1,883,617 | 2,037,618 |
| 利益剰余金合計 | 3,202,506 | 3,353,343 |
| 株主資本合計 | 3,444,433 | 3,595,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 139,052 | 111,524 |
| 評価・換算差額等合計 | 139,052 | 111,524 |
| 純資産合計 | 3,583,486 | 3,706,794 |
| 負債純資産合計 | 4,311,396 | 4,417,090 |