有価証券報告書-第3期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 777 | 2,672 |
| 売掛金 | - | 9 |
| 前払費用 | 3 | 24 |
| 短期貸付金 | (注) 5,292 | (注) 12,367 |
| その他 | 252 | 235 |
| 貸倒引当金 | - | △225 |
| 流動資産合計 | 6,325 | 15,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 452 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 5 |
| 土地 | - | 1,347 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 1,805 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 205 |
| ソフトウエア | 9 | 7 |
| その他 | - | 0 |
| 無形固定資産合計 | 9 | 213 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 482 | 1,045 |
| 関係会社株式 | 13,613 | 24,549 |
| その他 | 34 | 104 |
| 投資その他の資産合計 | 14,130 | 25,699 |
| 固定資産合計 | 14,140 | 27,719 |
| 資産合計 | 20,466 | 42,802 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | (注) 10,100 | (注) 18,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,472 |
| 未払費用 | 20 | 36 |
| 未払法人税等 | 3 | 2 |
| 預り金 | 2,515 | 3,737 |
| その他 | 32 | 46 |
| 流動負債合計 | 12,671 | 23,594 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 8,175 |
| 繰延税金負債 | - | 72 |
| 退職給付引当金 | - | 10 |
| その他 | 216 | 302 |
| 固定負債合計 | 216 | 8,560 |
| 負債合計 | 12,887 | 32,155 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400 | 400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21 | 21 |
| その他資本剰余金 | 7,226 | 8,989 |
| 資本剰余金合計 | 7,248 | 9,011 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 28 | 56 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 602 | 1,156 |
| 利益剰余金合計 | 631 | 1,212 |
| 自己株式 | △702 | △40 |
| 株主資本合計 | 7,576 | 10,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 63 |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 63 |
| 純資産合計 | 7,578 | 10,647 |
| 負債純資産合計 | 20,466 | 42,802 |