有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注) 当連結会計年度より、事業内容を適正に表示するため、従来「鍼灸接骨院支援事業」としていた報告セグメントの名称を「A-COMS事業」に変更しております。
なお、前連結会計年度についても変更後の名称で記載しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、主に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、主に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| A-COMS事業 | 玩具販売事業 | 計 | ||
| ほねつぎチェーン | 482,642 | - | 482,642 | 482,642 |
| 機材、消耗品販売 | 657,431 | - | 657,431 | 657,431 |
| アトラ請求サービス | 544,054 | - | 544,054 | 544,054 |
| HONEY-STYLE | 76,824 | - | 76,824 | 76,824 |
| 介護支援 | 499,931 | - | 499,931 | 499,931 |
| 玩具販売 | - | 1,786,040 | 1,786,040 | 1,786,040 |
| その他 | 182,061 | - | 182,061 | 182,061 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,442,945 | 1,786,040 | 4,228,986 | 4,228,986 |
| その他の収益 | 5,447 | - | 5,447 | 5,447 |
| 外部顧客への売上高 | 2,448,393 | 1,786,040 | 4,234,433 | 4,234,433 |
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| A-COMS事業 | 玩具販売事業 | 計 | ||
| ほねつぎチェーン | 522,741 | - | 522,741 | 522,741 |
| 機材、消耗品販売 | 623,589 | - | 623,589 | 623,589 |
| アトラ請求サービス | 605,739 | - | 605,739 | 605,739 |
| HONEY-STYLE | 99,066 | - | 99,066 | 99,066 |
| 介護支援 | 425,448 | - | 425,448 | 425,448 |
| 玩具販売 | - | 1,569,564 | 1,569,564 | 1,569,564 |
| その他 | 77,270 | - | 77,270 | 77,270 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,353,855 | 1,569,564 | 3,923,420 | 3,923,420 |
| その他の収益 | 3,802 | - | 3,802 | 3,802 |
| 外部顧客への売上高 | 2,357,658 | 1,569,564 | 3,927,223 | 3,927,223 |
(注) 当連結会計年度より、事業内容を適正に表示するため、従来「鍼灸接骨院支援事業」としていた報告セグメントの名称を「A-COMS事業」に変更しております。
なお、前連結会計年度についても変更後の名称で記載しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(1) 契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 438,177 | 324,620 |
| 契約負債 | 33,339 | 24,995 |
契約負債は、主に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(1) 契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 324,620 | 364,997 |
| 契約負債 | 24,995 | 17,783 |
契約負債は、主に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から受け取る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。