訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 111,563 | 126,152 | |||||||||
売掛金 | 25,582 | 51,318 | |||||||||
貯蔵品 | 58 | 38 | |||||||||
前払費用 | 1,160 | 13,790 | |||||||||
1年内回収予定の敷金及び保証金 | ― | 3,701 | |||||||||
その他 | 1 | ― | |||||||||
貸倒引当金 | △514 | △684 | |||||||||
流動資産合計 | 137,852 | 194,316 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
工具、器具及び備品 | ― | 225 | |||||||||
減価償却累計額 | ― | △31 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | ― | 193 | |||||||||
有形固定資産合計 | ― | 193 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | ― | 14,025 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | ― | 456 | |||||||||
商標権 | ― | 332 | |||||||||
無形固定資産合計 | ― | 14,814 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
敷金及び保証金 | 7,401 | ― | |||||||||
長期前払費用 | 106 | 46 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 7,507 | 46 | |||||||||
固定資産合計 | 7,507 | 15,054 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
株式交付費 | 442 | 411 | |||||||||
繰延資産合計 | 442 | 411 | |||||||||
資産合計 | 145,802 | 209,782 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
未払金 | 15,625 | 19,738 | |||||||||
未払費用 | 8,557 | 17,804 | |||||||||
未払法人税等 | 289 | 2,460 | |||||||||
未払消費税等 | 1,949 | 6,298 | |||||||||
前受金 | 1,629 | 490 | |||||||||
預り金 | 1,346 | 3,205 | |||||||||
賞与引当金 | 1,426 | ― | |||||||||
その他 | ― | 23 | |||||||||
流動負債合計 | 30,825 | 50,021 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
株主、役員又は従業員からの長期借入金 | 10,000 | ― | |||||||||
固定負債合計 | 10,000 | ― | |||||||||
負債合計 | 40,825 | 50,021 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 91,920 | 113,040 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 58,480 | 78,734 | |||||||||
資本剰余金合計 | 58,480 | 78,734 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △45,422 | △32,014 | |||||||||
利益剰余金合計 | △45,422 | △32,014 | |||||||||
株主資本合計 | 104,977 | 159,760 | |||||||||
純資産合計 | 104,977 | 159,760 | |||||||||
負債純資産合計 | 145,802 | 209,782 |