有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 126,152 | 807,132 | |||||||||
売掛金 | 51,318 | 130,121 | |||||||||
貯蔵品 | 38 | 1 | |||||||||
前払費用 | 13,790 | 12,330 | |||||||||
1年内回収予定の敷金及び保証金 | 3,701 | ― | |||||||||
繰延税金資産 | ― | 5,412 | |||||||||
その他 | ― | 28 | |||||||||
貸倒引当金 | △684 | △3,120 | |||||||||
流動資産合計 | 194,316 | 951,905 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | ― | 8,989 | |||||||||
減価償却累計額 | ― | △942 | |||||||||
建物(純額) | ― | 8,046 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 225 | 14,628 | |||||||||
減価償却累計額 | △31 | △1,492 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 193 | 13,136 | |||||||||
建設仮勘定 | ― | 307 | |||||||||
有形固定資産合計 | 193 | 21,490 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 14,025 | 30,687 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 456 | 1,592 | |||||||||
商標権 | 332 | 334 | |||||||||
無形固定資産合計 | 14,814 | 32,613 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
敷金及び保証金 | ― | 14,981 | |||||||||
長期前払費用 | 46 | 662 | |||||||||
繰延税金資産 | ― | 1,519 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 46 | 17,163 | |||||||||
固定資産合計 | 15,054 | 71,268 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
株式交付費 | 411 | 4,621 | |||||||||
繰延資産合計 | 411 | 4,621 | |||||||||
資産合計 | 209,782 | 1,027,795 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
未払金 | 19,738 | 34,087 | |||||||||
未払費用 | 17,804 | 25,490 | |||||||||
未払法人税等 | 2,460 | 53,006 | |||||||||
未払消費税等 | 6,298 | 24,709 | |||||||||
前受金 | 490 | 5,329 | |||||||||
預り金 | 3,205 | 3,992 | |||||||||
その他 | 23 | 7 | |||||||||
流動負債合計 | 50,021 | 146,624 | |||||||||
負債合計 | 50,021 | 146,624 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 113,040 | 417,440 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 78,734 | 383,134 | |||||||||
資本剰余金合計 | 78,734 | 383,134 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △32,014 | 80,595 | |||||||||
利益剰余金合計 | △32,014 | 80,595 | |||||||||
株主資本合計 | 159,760 | 881,170 | |||||||||
純資産合計 | 159,760 | 881,170 | |||||||||
負債純資産合計 | 209,782 | 1,027,795 |