有価証券報告書-第3期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,211,521 | 1,215,100 | |||||||||
| 売掛金 | 3,333 | 124,563 | |||||||||
| 前払費用 | 456 | 8,779 | |||||||||
| 未収入金 | 14,046 | 76,792 | |||||||||
| 預け金 | 63,331 | 180,872 | |||||||||
| その他 | 6,181 | 2,735 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,298,870 | 1,608,843 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,500 | 4,795 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,458 | △2,713 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,041 | 2,081 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ― | 671 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △165 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ― | 506 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,041 | 2,587 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,622 | 53,841 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,622 | 53,841 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,664 | 56,429 | |||||||||
| 資産合計 | 1,304,534 | 1,665,273 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 27,483 | 54,312 | |||||||||
| 未払費用 | 9,721 | 16,243 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,459 | 2,844 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 15,729 | |||||||||
| 預り金 | 123,294 | 290,935 | |||||||||
| 移転損失引当金 | ― | 844 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 404 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 1,285 | |||||||||
| その他 | 313 | 1,485 | |||||||||
| 流動負債合計 | 164,271 | 384,086 | |||||||||
| 負債合計 | 164,271 | 384,086 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 692,294 | 766,844 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 650,294 | 724,844 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 650,294 | 724,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △202,325 | △210,500 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △202,325 | △210,500 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,140,262 | 1,281,187 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,140,262 | 1,281,187 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,304,534 | 1,665,273 | |||||||||