有価証券届出書(新規公開時)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 3,794,533 | 3,831,890 | |||||||||
| 商品売上高 | 137,227 | 150,726 | |||||||||
| 廃材処理収入 | 566,312 | 498,510 | |||||||||
| その他の売上高 | 255,358 | 255,401 | |||||||||
| 売上高合計 | 4,753,432 | 4,736,528 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 199,291 | 114,683 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | *1、*3 2,815,876 | *1 2,928,568 | |||||||||
| 合計 | 3,015,167 | 3,043,251 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 114,683 | 227,525 | |||||||||
| 製品売上原価 | 2,900,484 | 2,815,726 | |||||||||
| 商品売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 10,191 | 15,167 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 111,378 | 127,498 | |||||||||
| 合計 | 121,569 | 142,666 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 15,167 | 19,733 | |||||||||
| 商品売上原価 | 106,402 | 122,932 | |||||||||
| その他の原価 | 37,032 | 50,162 | |||||||||
| 売上原価合計 | 3,043,919 | 2,988,821 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,709,512 | 1,747,707 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 61,675 | 67,050 | |||||||||
| 給料及び手当 | 173,995 | 177,818 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 13,161 | 13,692 | |||||||||
| 退職給付費用 | 9,494 | 8,791 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,121 | 6,479 | |||||||||
| 法定福利費 | 45,578 | 46,880 | |||||||||
| 保管費 | 43,378 | 43,934 | |||||||||
| 運賃及び荷造費 | *2 448,723 | *2 433,473 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 22,647 | 27,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,139 | 15,331 | |||||||||
| 地代家賃 | 27,088 | 36,375 | |||||||||
| 租税公課 | 23,741 | 22,235 | |||||||||
| 支払手数料 | 104,860 | 122,373 | |||||||||
| その他 | 125,355 | 145,093 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | *3 1,138,960 | *3 1,166,710 | |||||||||
| 営業利益 | 570,552 | 580,996 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 7,531 | 7,243 | |||||||||
| 受取配当金 | *2 22,766 | *2 14,774 | |||||||||
| 受取手数料 | *2 9,777 | *2 12,139 | |||||||||
| その他 | 6,322 | 6,700 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 46,397 | 40,857 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 41,984 | 34,196 | |||||||||
| 社債利息 | 3,250 | 2,469 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,360 | 2,980 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 14,000 | |||||||||
| その他 | 1,016 | 1,280 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 49,611 | 54,926 | |||||||||
| 経常利益 | 567,337 | 566,928 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | *4 3,051 | *4 850 | |||||||||
| 特別利益合計 | 3,051 | 850 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | *5 409 | |||||||||
| 減損損失 | *6 19,313 | *6 19,031 | |||||||||
| 特別損失合計 | 19,313 | 19,441 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 551,075 | 548,337 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 111,313 | 59,484 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △61,072 | 10,831 | |||||||||
| 法人税等合計 | 50,240 | 70,316 | |||||||||
| 当期純利益 | 500,834 | 478,020 | |||||||||