プラッツ(7813)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,814,384 | 4,241,914 |
| 売上原価 | 3,135,564 | 2,754,272 |
| 売上総利益 | 1,678,819 | 1,487,641 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,514,107 | 1,463,556 |
| 全事業営業利益 | 164,712 | 24,085 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,856 | 2,964 |
| 受取配当金 | 469 | 17,717 |
| 為替差益 | 626,727 | - |
| 持分法による投資利益 | - | 74,467 |
| その他 | 1,277 | 11,503 |
| 営業外収益計 | 632,331 | 106,654 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,122 | 7,958 |
| 為替差損 | - | 143,330 |
| 株式交付費 | 4,932 | - |
| 上場関連費用 | 9,335 | - |
| その他 | 2,308 | 99 |
| 営業外費用計 | 27,698 | 151,387 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 769,345 | -20,648 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 45,165 | - |
| 特別利益計 | 45,165 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 2,487 |
| 支払補償金 | 8,369 | - |
| 特別損失計 | 8,369 | 2,487 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 806,140 | -23,136 |
| 法人税 | 308,723 | 6,114 |
| 法人税等調整額 | -25,845 | -15,028 |
| 法人税等合計 | 282,878 | -8,913 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 523,261 | -14,222 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 523,261 | -14,222 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,789,732 | 4,227,480 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 473,611 | 421,472 |
| 当期商品仕入高 | 3,079,466 | 2,842,557 |
| 合計 | 3,553,078 | 3,264,030 |
| 他勘定振替高 | 8,893 | 5,400 |
| 商品期末たな卸高 | 421,472 | 423,519 |
| 商品売上原価 | 3,122,712 | 2,835,110 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,620 | 2,308 |
| 受取配当金 | 469 | 48,271 |
| 為替差益 | 551,500 | - |
| 未払金取崩益 | - | 10,187 |
| その他 | 1,095 | 1,222 |
| 営業外収益計 | 555,686 | 61,989 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,122 | 7,958 |
| 為替差損 | - | 157,924 |
| 株式交付費 | 4,932 | - |
| 上場関連費用 | 9,335 | - |
| その他 | 2,307 | 92 |
| 営業外費用計 | 27,697 | 165,975 |
| 売上総利益 | 1,667,019 | 1,392,369 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 45,165 | - |
| 特別利益計 | 45,165 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 2,487 |
| 支払補償金 | 8,369 | - |
| 特別損失計 | 8,369 | 2,487 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,434,446 | 1,343,631 |
| 全事業営業利益 | 232,573 | 48,737 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 760,562 | -55,247 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 797,357 | -57,734 |
| 法人税 | 308,723 | 3,000 |
| 法人税等調整額 | -27,647 | -15,025 |
| 法人税等合計 | 281,075 | -12,025 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 516,281 | -45,709 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -12,694 | -4,332 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 144,139 | 113,032 |
| 運賃 | 219,895 | 188,404 |
| 給料及び賞与 | 399,849 | 401,336 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,270 | 12,570 |
| 退職給付費用 | 29,051 | 11,063 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 6,320 | 8,867 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 144,139 | 113,032 |
| 運賃 | 215,559 | 179,644 |
| 役員報酬 | 120,510 | 114,540 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,270 | 12,570 |
| 給料及び賞与 | 387,878 | 362,537 |
| 退職給付費用 | 29,051 | 11,063 |
| 減価償却費 | 24,666 | 77,321 |