プラッツ(7813)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,559,749 | 5,940,672 |
| 売上原価 | 3,589,243 | 3,706,120 |
| 売上総利益 | 1,970,505 | 2,234,551 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,838,381 | 1,998,227 |
| 全事業営業利益 | 132,124 | 236,324 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,789 | 3,472 |
| 受取配当金 | 576 | 625 |
| 為替差益 | 33,178 | 49,163 |
| 持分法による投資利益 | 162,573 | 121,386 |
| その他 | 1,805 | 4,233 |
| 営業外収益計 | 202,923 | 178,881 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,624 | 8,751 |
| 投資事業組合運用損 | - | 1,106 |
| その他 | 848 | 72 |
| 営業外費用計 | 9,473 | 9,929 |
| 当期経常利益 | 325,573 | 405,275 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,161 | - |
| 特別利益計 | 1,161 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 0 | 72 |
| 減損損失 | - | 9,888 |
| 特別損失計 | 0 | 9,960 |
| 税引前当年度純利益 | 326,735 | 395,315 |
| 法人税 | 78,414 | 107,126 |
| 法人税等調整額 | 7,318 | -3,850 |
| 法人税等合計 | 85,733 | 103,275 |
| 四半期純利益 | 241,002 | 292,039 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 241,002 | 292,039 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,422,694 | 5,818,199 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 650,494 | 362,532 |
| 当期商品仕入高 | 3,305,472 | 3,713,527 |
| 合計 | 3,955,967 | 4,076,059 |
| 他勘定振替高 | 7,092 | 9,930 |
| 商品期末たな卸高 | 362,532 | 358,971 |
| 商品売上原価 | 3,586,342 | 3,707,156 |
| 売上総利益 | 1,836,352 | 2,111,042 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,674,851 | 1,825,121 |
| 全事業営業利益 | 161,500 | 285,921 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,814 | 1,816 |
| 受取配当金 | 117,837 | 149,859 |
| 為替差益 | 1,908 | - |
| その他 | 1,450 | 4,116 |
| 営業外収益計 | 123,011 | 155,792 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,637 | 8,752 |
| 為替差損 | - | 1,337 |
| 投資事業組合運用損 | - | 1,106 |
| その他 | 108 | 38 |
| 営業外費用計 | 8,745 | 11,234 |
| 当期経常利益 | 275,766 | 430,479 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,161 | - |
| 特別利益計 | 1,161 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 72 |
| 減損損失 | - | 9,888 |
| 関係会社出資金評価損 | 21,902 | 29,359 |
| 特別損失計 | 21,902 | 39,319 |
| 税引前当年度純利益 | 255,025 | 391,159 |
| 法人税 | 74,636 | 98,015 |
| 法人税等調整額 | 2,888 | -4,934 |
| 法人税等合計 | 77,525 | 93,080 |
| 四半期純利益 | 177,499 | 298,079 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -60,599 | -2,241 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 131,681 | 153,634 |
| 運賃 | 253,275 | 287,718 |
| 給料及び賞与 | 529,910 | 560,596 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,520 | 14,961 |
| 退職給付費用 | 12,418 | 15,097 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 12,978 | 17,969 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 131,681 | 153,634 |
| 運賃 | 227,237 | 259,944 |
| 役員報酬 | 110,760 | 131,589 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,520 | 14,961 |
| 給料及び賞与 | 479,595 | 505,249 |
| 退職給付費用 | 12,418 | 15,097 |
| 減価償却費 | 53,008 | 48,208 |