有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による影響額は軽微であります。
前連結会計年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 653千円 |
| 貸倒引当金 | 713 〃 |
| ポイント引当金 | 979 〃 |
| 繰越欠損金 | 5,948 〃 |
| 減価償却超過額 | 3,192 〃 |
| その他 | 1,928 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 13,415千円 |
| 評価性引当額 | △2,719 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 10,696千円 |
| 繰延税金負債 |
| その他 | 571 〃 |
| 繰延税金負債合計 | 571 〃 |
| 繰延税金資産純額 | 10,124千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 6,041千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 4,082 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.3% |
| 住民税均等割等 | 1.2% |
| 評価性引当額の増減 | △60.7% |
| 連結子会社との税率差異 | 3.7% |
| その他 | △0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △13.6% |
当連結会計年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 9,033千円 |
| 貸倒引当金 | 3,193 〃 |
| ポイント引当金 | 107 〃 |
| 繰越欠損金 | 3,848 〃 |
| 減価償却超過額 | 8,015 〃 |
| その他 | 1,235 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 25,436千円 |
| 評価性引当額 | △3,848 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 21,587千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 12,484千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 9,102 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による影響額は軽微であります。