Ubicom HD(3937)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 16:00
- 【資料】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 827,905 | 1,079,865 |
| 受取手形及び売掛金 | 354,219 | 414,366 |
| 商品 | 3,888 | 3,888 |
| 仕掛品 | 10,502 | 8,341 |
| 繰延税金資産 | 63,405 | 49,003 |
| 未収入金 | 125,867 | 181,683 |
| その他 | 95,243 | 114,333 |
| 貸倒引当金 | -4,021 | -6,971 |
| 流動資産計 | 1,477,010 | 1,844,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 36,047 | 36,920 |
| 減価償却累計額 | -11,146 | -16,886 |
| 建物(純額) | 24,900 | 20,033 |
| 車両運搬具 | 8,972 | 10,925 |
| 減価償却累計額 | -4,086 | -7,901 |
| 車両運搬具(純額) | 4,886 | 3,023 |
| 工具 | 51,995 | 68,927 |
| 減価償却累計額 | -34,532 | -42,842 |
| 工具 | 17,463 | 26,085 |
| 建設仮勘定 | - | 33,405 |
| 有形固定資産合計 | 47,251 | 82,547 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 160,647 | 98,114 |
| ソフトウエア仮勘定 | 57,062 | 19,581 |
| 無形固定資産合計 | 217,710 | 117,696 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,493 | 4,073 |
| 関係会社出資金 | 31,397 | 31,903 |
| 退職給付に係る資産 | 1,956 | - |
| 繰延税金資産 | 17,110 | 20,426 |
| その他 | 120,846 | 104,965 |
| 貸倒引当金 | -931 | -931 |
| 投資その他の資産合計 | 174,872 | 160,437 |
| 固定資産計 | 439,834 | 360,680 |
| 資産の部合計 | 1,916,844 | 2,205,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 69,958 | 48,972 |
| 短期借入金 | 35,303 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,460 | 80,126 |
| 未払法人税等 | 34,690 | 42,248 |
| 前受金 | 438,282 | 469,353 |
| 賞与引当金 | 144,757 | 141,566 |
| その他 | 107,796 | 97,741 |
| 流動負債計 | 924,249 | 880,008 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 127,117 | 102,861 |
| 繰延税金負債 | 59,932 | 71,098 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,300 | 18,262 |
| 退職給付に係る負債 | 47,675 | 39,839 |
| 資産除去債務 | 7,053 | 7,769 |
| 固定負債計 | 263,079 | 239,830 |
| 負債の部合計 | 1,187,328 | 1,119,839 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 535,080 | 696,893 |
| 資本剰余金 | 439,696 | 601,509 |
| 利益剰余金 | -216,297 | -127,952 |
| 株主資本合計 | 758,478 | 1,170,450 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -9,740 | -66,773 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -19,221 | -18,324 |
| その他の包括利益累計額合計 | -28,962 | -85,098 |
| 純資産の部合計 | 729,515 | 1,085,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,844 | 2,205,191 |