リファインバース(6531)の損益計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成30年6月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,294,698 | 2,410,719 |
| 売上原価 | 1,557,322 | 1,779,671 |
| 売上総利益 | 737,375 | 631,048 |
| 販売費及び一般管理費 | 457,067 | 619,102 |
| 全事業営業利益 | 280,308 | 11,945 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 114 |
| 受取配当金 | 9 | 9 |
| 受取還付金 | 3,200 | - |
| 作業くず売却益 | - | 1,609 |
| その他 | 805 | 1,656 |
| 営業外収益計 | 4,053 | 3,389 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,407 | 16,005 |
| 株式上場準備費用 | 9,277 | - |
| 開業費償却 | - | 15,087 |
| その他 | 482 | 120 |
| 営業外費用計 | 20,167 | 31,213 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 264,193 | -15,878 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,119 | 632 |
| 特別利益計 | 1,119 | 632 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 732 | - |
| 固定資産除却損 | 23,816 | 183 |
| 特別損失計 | 24,549 | 183 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 240,764 | -15,429 |
| 法人税 | 1,792 | 6,272 |
| 法人税等調整額 | -76,882 | -78,875 |
| 法人税等合計 | -75,089 | -72,603 |
| 四半期純利益 | 315,854 | 57,174 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 315,854 | 57,174 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 823,812 | 769,386 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 6,775 | 52,547 |
| 当期製品製造原価 | 242,131 | 314,808 |
| 当期商品及び製品仕入高 | 454,566 | 199,522 |
| 合計 | 703,473 | 566,878 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 52,547 | 50,894 |
| 商品及び製品売上原価 | 650,926 | 515,983 |
| 売上総利益 | 172,886 | 253,402 |
| 販売費及び一般管理費 | 260,398 | 438,826 |
| 全事業営業損失(△) | -87,512 | -185,423 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 28 | 744 |
| 受取配当金 | 100,821 | 300,047 |
| 受取賃貸料 | 8,530 | 76,405 |
| 業務受託料 | 72,815 | 117,007 |
| その他 | 252 | 1,956 |
| 営業外収益計 | 182,448 | 496,161 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,458 | 13,411 |
| 減価償却費 | 8,620 | - |
| 株式上場準備費用 | 9,277 | - |
| 賃貸費用 | - | 63,792 |
| その他 | 122 | 0 |
| 営業外費用計 | 25,479 | 77,203 |
| 当期経常利益 | 69,456 | 233,534 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7,588 | 0 |
| 特別損失計 | 7,588 | 0 |
| 税引前当年度純利益 | 61,868 | 233,534 |
| 法人税 | 580 | 4,950 |
| 法人税等調整額 | 39,555 | 3,589 |
| 法人税等合計 | 40,135 | 8,539 |
| 四半期純利益 | 21,733 | 224,994 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,733 | - |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 54,650 | 60,600 |
| 給料及び手当 | 111,296 | 134,279 |
| 賞与 | - | 7,543 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,656 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 690 | 281 |
| 運搬費 | 67,290 | 76,751 |
| 研究開発費 | 53,791 | 61,095 |
| 地代家賃 | 10,615 | 64,327 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 53,791 | 61,095 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 41,850 | 48,000 |
| 給料及び手当 | 59,852 | 68,537 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,630 | - |
| 賞与 | - | 2,758 |
| 減価償却費 | 361 | 938 |
| 運搬費 | 6,559 | 76,751 |
| 支払報酬 | 31,235 | 48,703 |
| 研究開発費 | 43,316 | 60,747 |
| 貸倒引当金繰入額 | 19 | 12 |