有価証券報告書-第16期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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売上高 | 2,410,719 | 2,526,299 |
売上原価 | 1,779,671 | 2,071,595 |
売上総利益 | 631,048 | 454,704 |
販売費及び一般管理費 | 619,102 | 710,062 |
営業利益又は営業損失(△) | 11,945 | -255,357 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 114 | 405 |
受取配当金 | 9 | 9 |
物品売却益 | - | 1,022 |
作業くず売却益 | 1,609 | 668 |
補助金収入 | - | 500 |
その他 | 1,656 | 1,650 |
営業外収益計 | 3,389 | 4,256 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16,005 | 18,483 |
開業費償却 | 15,087 | 16,493 |
その他 | 120 | 3,882 |
営業外費用計 | 31,213 | 38,860 |
当期経常損失(△) | -15,878 | -289,961 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 632 | 2,543 |
特別利益計 | 632 | 2,543 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 183 | 6,017 |
投資有価証券評価損 | - | 9,999 |
貸倒引当金繰入額 | - | 10,254 |
特別損失計 | 183 | 26,272 |
税引前当年度純損失(△) | -15,429 | -313,691 |
法人税 | 6,272 | 3,424 |
法人税等調整額 | -78,875 | 26,639 |
法人税等合計 | -72,603 | 30,063 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 57,174 | -343,754 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 57,174 | -343,754 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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売上高 | 769,386 | 776,934 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 52,547 | 50,894 |
当期製品製造原価 | 314,808 | 308,860 |
当期商品仕入高 | 199,522 | 408,981 |
合計 | 566,878 | 768,735 |
商品及び製品期末たな卸高 | 50,894 | 131,440 |
買付契約評価引当金繰入額 | - | 8,322 |
商品及び製品売上原価 | 515,983 | 645,617 |
売上総利益 | 253,402 | 131,317 |
販売費及び一般管理費 | 438,826 | 495,092 |
全事業営業損失(△) | -185,423 | -363,775 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 744 | 401 |
受取配当金 | 300,047 | 400,441 |
受取賃貸料 | 76,405 | 102,750 |
業務受託料 | 117,007 | 81,065 |
その他 | 1,956 | 2,453 |
営業外収益計 | 496,161 | 587,111 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,411 | 14,706 |
減価償却費 | - | 2,733 |
賃貸原価 | 63,792 | 110,416 |
その他 | 0 | 816 |
営業外費用計 | 77,203 | 128,672 |
当期経常利益 | 233,534 | 94,663 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 4,797 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 100,000 |
貸倒引当金繰入額 | - | 10,254 |
投資有価証券評価損 | - | 9,999 |
関係会社株式評価損 | - | 99,999 |
特別損失計 | 0 | 225,051 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 233,534 | -130,388 |
法人税 | 4,950 | 2,104 |
法人税等調整額 | 3,589 | -16,527 |
法人税等合計 | 8,539 | -14,423 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 224,994 | -115,964 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 33,026 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 60,600 | 61,350 |
給料及び手当 | 134,279 | 149,307 |
賞与 | 7,543 | 7,985 |
貸倒引当金繰入額 | 281 | 3,622 |
運搬費 | 76,751 | 99,454 |
研究開発費 | 61,095 | 60,566 |
地代家賃 | 64,327 | 53,794 |
支払報酬 | 54,294 | 97,987 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 61,095 | 60,566 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 48,000 | 49,200 |
給料及び手当 | 68,537 | 79,543 |
賞与 | 2,758 | 2,854 |
減価償却費 | 938 | 1,455 |
運搬費 | 76,751 | 99,454 |
支払報酬 | 48,703 | 70,514 |
研究開発費 | 60,747 | 56,966 |
貸倒引当金繰入額 | 12 | -96 |