幸和製作所(7807)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,093,256 | 4,526,297 |
| 売上原価 | 2,435,365 | 2,438,036 |
| 売上総利益 | 2,657,891 | 2,088,261 |
| 返品調整引当金戻入額 | 4,472 | 5,409 |
| 返品調整引当金繰入額 | 5,409 | 9,932 |
| 差引売上総利益 | 2,656,953 | 2,083,738 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,094,493 | 2,356,621 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 562,460 | -272,882 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 683 | 2,406 |
| 受取配当金 | 64 | 79 |
| 受取手数料 | 4,615 | 1,122 |
| 受取賃貸料 | 2,160 | 2,160 |
| 為替差益 | - | 12,707 |
| 補助金収入 | - | 13,458 |
| その他 | 3,197 | 7,883 |
| 営業外収益計 | 10,720 | 39,816 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,150 | 9,341 |
| 売上割引 | 20,689 | 16,580 |
| 株式交付費 | 13,345 | 759 |
| 株式公開費用 | 17,383 | - |
| 為替差損 | 53,321 | - |
| その他 | 2,195 | 2,452 |
| 営業外費用計 | 120,085 | 29,134 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 453,095 | -262,200 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 15,759 |
| 特別利益計 | - | 15,759 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,750 | 1,571 |
| 製品自主回収関連費用 | - | 62,716 |
| 特別損失計 | 9,750 | 64,287 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 443,345 | -310,728 |
| 法人税 | 91,867 | 4,808 |
| 法人税等調整額 | -4,920 | 47,782 |
| 法人税等合計 | 86,947 | 52,590 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 356,397 | -363,319 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -5,160 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 356,397 | -358,158 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,294,538 | 3,973,450 |
| 売上原価 | 1,990,662 | 2,253,629 |
| 売上総利益 | 2,303,875 | 1,719,821 |
| 返品調整引当金戻入額 | 4,472 | 5,409 |
| 返品調整引当金繰入額 | 5,409 | 9,932 |
| 差引売上総利益 | 2,302,937 | 1,715,299 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,754,320 | 2,014,562 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 548,617 | -299,263 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 199 | 1,045 |
| 受取配当金 | 64 | 179,533 |
| 受取手数料 | 4,615 | 1,122 |
| 受取賃貸料 | 2,160 | 2,160 |
| その他 | 1,570 | 21,614 |
| 営業外収益計 | 8,609 | 205,474 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,237 | 9,341 |
| 売上割引 | 20,689 | 16,580 |
| 為替差損 | 18,546 | 1,604 |
| 株式交付費 | 13,345 | 759 |
| 株式公開費用 | 17,383 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | -7 | 27 |
| その他 | 300 | 55 |
| 営業外費用計 | 82,494 | 28,369 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 474,731 | -122,157 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,110 | 1,571 |
| 製品自主回収関連費用 | - | 62,716 |
| 特別損失計 | 9,110 | 64,287 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 465,621 | -186,445 |
| 法人税 | 88,450 | -10,810 |
| 法人税等調整額 | -216 | 43,149 |
| 法人税等合計 | 88,233 | 32,339 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 377,387 | -218,784 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -4,745 | -12,416 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 639,105 | 678,692 |
| 賞与引当金繰入額 | 57,959 | 54,957 |
| 退職給付費用 | - | 16,668 |
| 運賃 | 188,599 | 200,953 |
| 物流委託費 | 260,951 | 257,363 |
| 試験研究費 | 15,905 | 59,281 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 186,143 | 238,962 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 467,750 | 516,684 |
| 賞与引当金繰入額 | 57,959 | 54,957 |
| 退職給付費用 | - | 16,668 |
| 運賃 | 187,910 | 199,703 |
| 物流委託費 | 260,951 | 257,363 |
| 減価償却費 | 45,314 | 66,544 |
| 貸倒引当金繰入額 | 33 | -11 |