ポエック(9264)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,942,360 | 5,730,807 |
| 売上原価 | 3,969,742 | 4,635,040 |
| 売上総利益 | 972,618 | 1,095,766 |
| 販売費及び一般管理費 | 843,111 | 898,361 |
| 全事業営業利益 | 129,507 | 197,404 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 142 | 115 |
| 受取配当金 | 6,768 | 3,659 |
| 固定資産賃貸料 | 16,009 | 18,448 |
| 投資有価証券売却益 | 24,266 | 8,797 |
| 保険解約返戻金 | 39,158 | 14,274 |
| 補助金収入 | 9,978 | - |
| その他 | 26,402 | 26,858 |
| 営業外収益計 | 122,724 | 72,153 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 43,271 | 41,804 |
| 株式交付費 | - | 11,256 |
| 投資有価証券評価損 | 667 | 26,119 |
| 上場関連費用 | - | 11,747 |
| 持分法による投資損失 | 10,151 | - |
| その他 | 14,799 | 18,989 |
| 営業外費用計 | 68,889 | 109,917 |
| 当期経常利益 | 183,342 | 159,641 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 164 |
| 持分変動利益 | 22,051 | - |
| 特別利益計 | 22,051 | 164 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 85 | 91 |
| 特別損失計 | 85 | 91 |
| 税引前当年度純利益 | 205,308 | 159,714 |
| 法人税 | 70,295 | 28,930 |
| 法人税等調整額 | -8,860 | 2,043 |
| 法人税等合計 | 61,435 | 30,973 |
| 四半期純利益 | 143,873 | 128,740 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 143,873 | 128,740 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,387,141 | 3,630,125 |
| 売上原価 | 2,680,708 | 2,840,906 |
| 売上総利益 | 706,433 | 789,219 |
| 販売費及び一般管理費 | 601,871 | 644,104 |
| 全事業営業利益 | 104,561 | 145,114 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 79 | 57 |
| 受取配当金 | 58,531 | 46,128 |
| 固定資産賃貸料 | 7,563 | 7,701 |
| 投資有価証券売却益 | 11,595 | 4,916 |
| その他 | 11,441 | 24,146 |
| 営業外収益計 | 89,211 | 82,950 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,436 | 13,951 |
| 社債利息 | 450 | 450 |
| 株式交付費 | - | 8,756 |
| 上場関連費用 | - | 7,747 |
| 投資有価証券評価損 | 667 | 11,289 |
| 固定資産賃貸費用 | 2,482 | 2,443 |
| その他 | 373 | 4,267 |
| 営業外費用計 | 20,410 | 48,905 |
| 当期経常利益 | 173,362 | 179,159 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 164 |
| 特別利益計 | - | 164 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 特別損失計 | 24 | 0 |
| 税引前当年度純利益 | 173,338 | 179,324 |
| 法人税 | 41,946 | 18,080 |
| 法人税等調整額 | -2,332 | 3,963 |
| 法人税等合計 | 39,613 | 22,044 |
| 四半期純利益 | 133,724 | 157,279 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,346 | -3,495 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 253,909 | 267,948 |
| 役員報酬 | 152,300 | 156,763 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,864 | 7,864 |
| 退職給付費用 | 3,611 | 4,613 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 460 | 7,714 |
| 貸倒引当金繰入額 | 471 | -4,239 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 7,847 | - |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 238,170 | 204,817 |
| 役員報酬 | 94,450 | 113,854 |
| 法定福利費 | 44,179 | 44,450 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,864 | 7,370 |
| 退職給付費用 | 3,396 | 3,684 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 460 | 7,714 |
| 支払手数料 | 11,086 | 14,825 |
| 減価償却費 | 18,707 | 20,916 |
| 貸倒引当金繰入額 | 471 | -4,239 |