ポエック(9264)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,730,807 | 5,641,849 |
| 売上原価 | 4,635,040 | 4,551,310 |
| 売上総利益 | 1,095,766 | 1,090,538 |
| 販売費及び一般管理費 | 898,361 | 882,616 |
| 全事業営業利益 | 197,404 | 207,922 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 115 | 95 |
| 受取配当金 | 3,659 | 13,658 |
| 固定資産賃貸料 | 18,448 | 17,134 |
| 投資有価証券売却益 | 8,797 | - |
| 保険解約返戻金 | 14,274 | 3,552 |
| 補助金収入 | - | 16,777 |
| その他 | 26,858 | 19,935 |
| 営業外収益計 | 72,153 | 71,153 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,804 | 32,721 |
| 株式交付費 | 11,256 | 1,277 |
| 上場関連費用 | 11,747 | - |
| 新株予約権発行費 | - | 6,281 |
| 投資有価証券評価損 | 26,119 | 32,803 |
| その他 | 18,989 | 12,526 |
| 営業外費用計 | 109,917 | 85,610 |
| 当期経常利益 | 159,641 | 193,465 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 164 | 846 |
| 特別利益計 | 164 | 846 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 91 | 12 |
| 特別損失計 | 91 | 12 |
| 税引前当年度純利益 | 159,714 | 194,299 |
| 法人税 | 28,930 | 63,432 |
| 法人税等調整額 | 2,043 | -12,804 |
| 法人税等合計 | 30,973 | 50,627 |
| 四半期純利益 | 128,740 | 143,671 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 128,740 | 143,671 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,630,125 | 3,465,465 |
| 売上原価 | 2,840,906 | 2,694,982 |
| 売上総利益 | 789,219 | 770,482 |
| 販売費及び一般管理費 | 644,104 | 673,150 |
| 全事業営業利益 | 145,114 | 97,332 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 57 | 52 |
| 受取配当金 | 46,128 | 66,598 |
| 固定資産賃貸料 | 7,701 | 7,705 |
| 投資有価証券売却益 | 4,916 | - |
| その他 | 24,146 | 9,100 |
| 営業外収益計 | 82,950 | 83,457 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,951 | 11,025 |
| 社債利息 | 450 | 225 |
| 株式交付費 | 8,756 | 1,277 |
| 新株予約権発行費 | - | 6,281 |
| 上場関連費用 | 7,747 | - |
| 投資有価証券評価損 | 11,289 | 20,467 |
| 固定資産賃貸費用 | 2,443 | 2,409 |
| その他 | 4,267 | 457 |
| 営業外費用計 | 48,905 | 42,144 |
| 当期経常利益 | 179,159 | 138,646 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 164 | - |
| 特別利益計 | 164 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 特別損失計 | 0 | - |
| 税引前当年度純利益 | 179,324 | 138,646 |
| 法人税 | 18,080 | 14,009 |
| 法人税等調整額 | 3,963 | -612 |
| 法人税等合計 | 22,044 | 13,397 |
| 四半期純利益 | 157,279 | 125,248 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -3,495 | -370 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 267,948 | 293,193 |
| 役員報酬 | 156,763 | 140,920 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,864 | 8,925 |
| 退職給付費用 | 4,613 | 3,952 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,714 | 808 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,239 | 20 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 204,817 | 236,644 |
| 役員報酬 | 113,854 | 108,590 |
| 法定福利費 | 44,450 | 50,293 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,370 | 8,004 |
| 退職給付費用 | 3,684 | 3,180 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,714 | 808 |
| 支払手数料 | 14,825 | 21,692 |
| 減価償却費 | 20,916 | 15,059 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,239 | 26 |