訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 202,759 | 456,869 | |||||||||
| 営業未収入金 | 221,905 | 257,699 | |||||||||
| 前払費用 | 49,715 | 56,248 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,563 | 13,873 | |||||||||
| 立替金 | 15,660 | 15,698 | |||||||||
| その他 | 260 | 2,893 | |||||||||
| 流動資産合計 | 494,864 | 803,283 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 9,815 | 10,298 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,412 | △5,470 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 5,402 | 4,827 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 24,602 | 25,778 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,806 | △17,379 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,795 | 8,399 | |||||||||
| その他 | 177 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △177 | ― | |||||||||
| その他(純額) | 0 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,197 | 13,226 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 531 | 17,675 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 9,302 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,834 | 17,675 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 30 | 30 | |||||||||
| 長期前払費用 | 985 | 685 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,164 | 6,499 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 45,028 | 51,827 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 49,207 | 59,042 | |||||||||
| 固定資産合計 | 76,239 | 89,944 | |||||||||
| 資産合計 | 571,104 | 893,228 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 12,010 | 12,812 | |||||||||
| 未払費用 | 186,309 | 325,278 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31,724 | 62,303 | |||||||||
| 未払消費税等 | 65,402 | 76,930 | |||||||||
| 前受金 | 1 | ― | |||||||||
| 預り金 | 23,283 | 26,602 | |||||||||
| 流動負債合計 | 318,732 | 503,926 | |||||||||
| 負債合計 | 318,732 | 503,926 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 242,371 | 379,301 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 242,371 | 379,301 | |||||||||
| 株主資本合計 | 252,371 | 389,301 | |||||||||
| 純資産合計 | 252,371 | 389,301 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 571,104 | 893,228 | |||||||||