有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度と当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2023年11月30日) | 当事業年度 (2024年11月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 1,893 | 千円 | 3,614 | 千円 | |
| 未払賞与 | 6,658 | - | |||
| ソフトウェア | 6,577 | 30,592 | |||
| その他 | 2,310 | 2,252 | |||
| 繰延税金資産計 | 17,440 | 36,459 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 17,440 | 36,459 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度と当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。