- 7677
- 2026/10/05
- 時価
- 79億円
- PER 予
- 17.18倍
- 2020年以降
- 赤字-31.71倍
(2020-2026年) - PBR
- 0.75倍
- 2020年以降
- 0.39-1.02倍
(2020-2026年) - 配当 予
- 0.91%
- ROE 予
- 4.36%
- ROA 予
- 1.83%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ヤシマキザイ(7677)の経常利益又は経常損失(△)の推移 - 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 5億3378万
- 2018年9月30日 +17.79%
- 6億2872万
- 2018年12月31日 ±0%
- 6億2872万
- 2019年3月31日 +20.38%
- 7億5688万
- 2019年6月30日
- -769万
- 2019年9月30日
- 1億2067万
- 2019年12月31日 +192.35%
- 3億5279万
- 2020年3月31日 +25.18%
- 4億4161万
- 2020年6月30日 -78.04%
- 9696万
- 2020年9月30日 +195.31%
- 2億8635万
- 2020年12月31日 +38.24%
- 3億9587万
- 2021年3月31日 +65.04%
- 6億5334万
- 2021年6月30日 -95.18%
- 3148万
- 2021年9月30日 -9.56%
- 2847万
- 2021年12月31日 +710.46%
- 2億3081万
- 2022年3月31日 +137.94%
- 5億4918万
- 2022年6月30日
- -2433万
- 2022年9月30日 -155.73%
- -6223万
- 2022年12月31日
- 5171万
- 2023年3月31日 +354.35%
- 2億3495万
- 2023年6月30日
- -2127万
- 2023年9月30日
- -563万
- 2023年12月31日
- 2億7616万
- 2024年3月31日 +77.78%
- 4億9097万
- 2024年6月30日
- -1億1206万
- 2024年9月30日 -64.28%
- -1億8409万
- 2024年12月31日 -2.95%
- -1億8953万
- 2025年3月31日 -170.12%
- -5億1197万
- 2025年6月30日
- 1億1500万
- 2025年9月30日 +81.66%
- 2億890万
- 2025年12月31日 +184.59%
- 5億9452万
- 2026年3月31日 +27.59%
- 7億5856万
- 2026年6月30日 -75.4%
- 1億8658万
個別
- 2018年3月31日
- 4億8587万
- 2019年3月31日 +63.22%
- 7億9302万
- 2020年3月31日 -23.45%
- 6億709万
- 2021年3月31日 -6.23%
- 5億6927万
- 2022年3月31日 +28.72%
- 7億3276万
- 2023年3月31日 -65.08%
- 2億5585万
- 2024年3月31日 +121.43%
- 5億6654万
- 2025年3月31日
- -6億7724万
- 2026年3月31日
- 8億1444万
有報情報
- #1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- 当社グループは、2024年度から2026年度の3ヶ年中期経営計画の最終年度(2027年3月期)における売上高、営業利益等の数値目標を次のように設定し、自己資本利益率(ROE)につきましては、5%超を確保することを目標としております。2026/06/25 16:00
また、上記の目標達成に向けた取組みの進捗及び成果を適時に測定するため、以下の指標をKPIとしました。売上高(百万円) 営業利益(百万円) 経常利益(百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 2027年3月期 32,000 600 710 460
営業人員1人当たり売上総利益(目標値:20百万円/人) - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- そのような状況のもと当社グループは、2024年度から2026年度の3ヶ年中期経営計画を掲げ、(1)安定成長軌道への回帰、(2)新たな企業価値の創出、(3)2027年3月期ROE5%超、の3つを基本目標として、当社グループの事業環境を踏まえて対処すべき課題等に取り組んでおります。2026/06/25 16:00
当連結会計年度の連結業績は、大阪万博開催や円安傾向を受けたインバウンド需要等の高まりによって主要顧客である国内鉄道事業者が好調な業績を記録し、それに伴い投資需要が増大したこと、また一部顧客が製造スケジュールや修繕計画等を前倒しした影響により来期以降に想定していた案件が当連結会計年度に集中したため、売上高は33,864百万円(前期比16.6%増)、営業利益は727百万円(前期は44百万円の損失)、経常利益は758百万円(前期は511百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純利益は502百万円(前期は509百万円の損失)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。