訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 702,758 | |||||||||
| 売掛金 | 32,672 | |||||||||
| 前払費用 | 309,887 | |||||||||
| 未収入金 | 437,245 | |||||||||
| その他 | 4,200 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △100 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,486,665 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,686,904 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △698,366 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,988,537 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 158,583 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,148 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 76,434 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,672,047 | |||||||||
| その他 | 33,214 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,256 | |||||||||
| その他(純額) | 17,957 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,754,977 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| その他 | 1,792 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,792 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 538,250 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 289,491 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,543 | |||||||||
| その他 | 3,111 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 832,396 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,589,167 | |||||||||
| 資産合計 | 9,075,832 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金 | 2,106,207 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 864,625 | |||||||||
| 未払金 | 402,926 | |||||||||
| 未払費用 | 335,490 | |||||||||
| 未払法人税等 | 83,841 | |||||||||
| 賞与引当金 | 125,070 | |||||||||
| その他 | 78,498 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,996,658 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 1,153,363 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,637 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,084,780 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 13,479 | |||||||||
| 長期前受金 | 137,105 | |||||||||
| その他 | 10,082 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,463,447 | |||||||||
| 負債合計 | 6,460,106 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,514,640 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,614,640 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,086 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,615,726 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,075,832 | |||||||||