有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/05/22 15:00
【資料】
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【項目】
138項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(2018年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰越欠損金21,315千円
その他55 〃
繰延税金資産小計21,370千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額21,315 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額55 〃
評価性引当額小計21,370千円
繰延税金資産合計-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金23,717千円
その他8 〃
繰延税金負債合計23,726 〃
繰延税金資産純額△23,726千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率33.8%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△36.4%
その他△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△2.9%


当事業年度(2019年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰越欠損金14,955千円
その他54 〃
繰延税金資産小計15,010千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額14,955 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額54 〃
評価性引当額小計15,010千円
繰延税金資産合計-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金139,571千円
繰延税金負債合計139,571 〃
繰延税金資産純額△139,571千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率33.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△25.1%
評価性引当金の増減△3.0%
その他0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率6.2%