訂正有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
| 前事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | 当事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ.労務費 | |||||||
| 1.給料手当 | 79,167 | 72,208 | |||||
| 2.法定福利費 | 13,512 | 12,266 | |||||
| 3.賞与 | 6,287 | △782 | |||||
| 4.賞与引当金繰入額 | 5,884 | 10,074 | |||||
| 5.その他 | 6 | 104,857 | 33.9 | 11 | 93,778 | 28.0 | |
| Ⅱ.外注費 | |||||||
| 1.業務委託費 | 94,260 | 120,113 | |||||
| 2.外注加工費 | 3,928 | 98,189 | 31.7 | 2,889 | 123,003 | 36.7 | |
| Ⅲ.経費 | |||||||
| 1.荷造運賃 | 18,689 | 25,069 | |||||
| 2.印刷費 | 28,270 | 31,898 | |||||
| 3.減価償却費 | 10,675 | 6,387 | |||||
| 4.賃借料 | 21,429 | 24,641 | |||||
| 5.その他 | 27,179 | 106,245 | 34.4 | 30,143 | 118,141 | 35.3 | |
| 小計 | 309,291 | 100.0 | 334,921 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品棚卸高 | 4,475 | 4,693 | |||||
| 合計 | 313,767 | 339,614 | |||||
| 期末仕掛品棚卸高 | 4,693 | 8,918 | |||||
| 他勘定振替 | ※ | - | - | ||||
| 売上原価 | 309,074 | 330,696 | |||||
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
※ 期末仕掛品に含まれる販売費及び一般管理費への振替高であります。