有価証券報告書-第32期(2025/07/01-2026/06/30)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「(セグメント情報等) セグメント情報 1.報告セグメントの概要」に記載のとおりであります。
なお、前事業年度の情報は、セグメント変更後の区分方法により作成しております。
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(単位:千円)
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にDental関連の
システム開発等を含んでおります。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
(単位:千円)
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にDental関連の
システム開発等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(注1)契約資産は、主にその他事業のシステム開発等の受託業務において、進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に売上債権へ振り替えられます。
(注2)契約負債は、主にモビリティソリューション事業のライセンス供与に係る前受金に関するものであり、収益を認識する際に充当され残高が減少します。
(注3)前事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、73,182千円であります。
当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、52,953千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当事業年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「(セグメント情報等) セグメント情報 1.報告セグメントの概要」に記載のとおりであります。
なお、前事業年度の情報は、セグメント変更後の区分方法により作成しております。
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||
| モビリティソリューション事業 | ネットワークソリューション事業 | 計 | |||
| 物流アウトソーシングサービス | 773,691 | - | 773,691 | - | 773,691 |
| 機器販売関連サービス | - | 382,911 | 382,911 | - | 382,911 |
| システム関連サービス | 105,536 | - | 105,536 | 97,292 | 202,828 |
| その他 | 10,068 | 22,320 | 32,388 | 806 | 33,195 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 889,296 | 405,231 | 1,294,528 | 98,099 | 1,392,627 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 889,296 | 405,231 | 1,294,528 | 98,099 | 1,392,627 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にDental関連の
システム開発等を含んでおります。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||
| モビリティソリューション事業 | ネットワークソリューション事業 | 計 | |||
| 物流アウトソーシングサービス | 854,253 | - | 854,253 | - | 854,253 |
| 機器販売関連サービス | - | 402,910 | 402,910 | - | 402,910 |
| システム関連サービス | 62,306 | - | 62,306 | 110,223 | 172,529 |
| その他 | 5,563 | 25,038 | 30,602 | 943 | 31,545 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 922,123 | 427,949 | 1,350,072 | 111,166 | 1,461,239 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 922,123 | 427,949 | 1,350,072 | 111,166 | 1,461,239 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にDental関連の
システム開発等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 185,207 | 192,031 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 192,031 | 155,452 |
| 契約資産(期首残高) | 17,418 | 26,284 |
| 契約資産(期末残高) | 26,284 | 60,960 |
| 契約負債(期首残高) | 172,064 | 105,092 |
| 契約負債(期末残高) | 105,092 | 66,055 |
(注1)契約資産は、主にその他事業のシステム開発等の受託業務において、進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に売上債権へ振り替えられます。
(注2)契約負債は、主にモビリティソリューション事業のライセンス供与に係る前受金に関するものであり、収益を認識する際に充当され残高が減少します。
(注3)前事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、73,182千円であります。
当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、52,953千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当事業年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。
| 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) | |
| 1年以内 | 52,953 | 46,542 |
| 1年超 | 52,138 | 19,513 |
| 合計 | 105,092 | 66,055 |