有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 417,219 | 441,046 |
売上原価 | 357,294 | 370,629 |
売上総利益 | 59,925 | 70,417 |
販売費及び一般管理費 | 43,367 | 44,673 |
全事業営業利益 | 16,557 | 25,743 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 128 | 153 |
受取配当金 | 675 | 1,152 |
持分法による投資利益 | 422 | - |
不動産賃貸料 | 970 | 999 |
為替差益 | 532 | 1,229 |
その他 | 713 | 837 |
営業外収益計 | 3,442 | 4,372 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,307 | 2,222 |
持分法による投資損失 | - | 12,298 |
その他 | 1,497 | 1,938 |
営業外費用計 | 3,805 | 16,460 |
当期経常利益 | 16,194 | 13,656 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,330 | 730 |
受取損害賠償金 | 202 | - |
その他 | 170 | 86 |
特別利益計 | 1,704 | 817 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 45 | 96 |
固定資産除却損 | 1,113 | 911 |
減損損失 | 168 | 769 |
事業構造改善費用 | 724 | 1,167 |
製品保証引当金繰入額 | 430 | 79 |
損害賠償金 | 64 | 1,076 |
その他 | 745 | 990 |
特別損失計 | 3,292 | 5,090 |
税引前当年度純利益 | 14,606 | 9,382 |
法人税 | 3,285 | 5,493 |
法人税等調整額 | 374 | -207 |
法人税等合計 | 3,660 | 5,285 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 10,945 | 4,096 |
少数株主持分利益 | 1,035 | 434 |
当年度純利益 | 9,910 | 3,662 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 199,081 | 207,951 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 7,937 | 9,367 |
当期製品製造原価 | 115,217 | 124,445 |
当期製品仕入高 | 46,469 | 40,188 |
合計 | 169,624 | 174,001 |
他勘定振替高 | 239 | 884 |
製品期末たな卸高 | 9,367 | 12,060 |
製品売上原価 | 160,017 | 161,056 |
副産物及び原材料等売上原価 | 17,766 | 18,733 |
原価差額 | 62 | 0 |
売上原価合計 | 177,846 | 179,790 |
売上総利益 | 21,235 | 28,161 |
販売費及び一般管理費 | 22,974 | 21,211 |
営業利益又は営業損失(△) | -1,739 | 6,949 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 614 | 491 |
受取配当金 | 6,966 | 5,330 |
不動産賃貸料 | 838 | 862 |
その他 | 577 | 437 |
営業外収益計 | 8,996 | 7,121 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,384 | 1,212 |
社債利息 | 476 | 459 |
借入手数料 | 179 | 368 |
不動産賃貸原価 | 312 | 321 |
その他 | 359 | 697 |
営業外費用計 | 2,712 | 3,057 |
当期経常利益 | 4,545 | 11,013 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 9 | 14 |
貸倒引当金戻入額 | 88 | 261 |
現物配当に伴う交換利益 | 151 | - |
その他 | 66 | 34 |
特別利益計 | 315 | 309 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 11 | 6 |
固定資産除却損 | 332 | 287 |
減損損失 | 85 | 756 |
関係会社株式評価損 | 227 | 74 |
事業構造改善費用 | - | 626 |
損害賠償金 | 64 | 1,060 |
その他 | 188 | 414 |
特別損失計 | 908 | 3,225 |
税引前当年度純利益 | 3,952 | 8,097 |
法人税 | 197 | 295 |
法人税等調整額 | 479 | -1,288 |
法人税等合計 | 677 | -993 |
当年度純利益 | 3,274 | 9,090 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 172 | -256 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 8,348 | 10,112 |
給料 | 7,969 | 8,746 |
退職金 | 1,330 | 1,386 |
賞与引当金繰入額 | 1,473 | 1,510 |
役員賞与引当金繰入額 | 57 | 30 |
退職給付費用 | 3,014 | 422 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 192 | 166 |
製品保証引当金繰入額 | 412 | 131 |
減価償却費 | 1,514 | 1,561 |
研究費 | 5,014 | 4,848 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,867 | 5,795 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 3,608 | 3,778 |
給料 | 3,217 | 3,366 |
法定福利費 | 643 | 698 |
退職金 | 758 | 644 |
貸倒引当金繰入額 | 23 | -5 |
賞与引当金繰入額 | 572 | 624 |
退職給付費用 | 2,826 | 563 |
製品保証引当金繰入額 | 25 | 13 |
減価償却費 | 990 | 885 |
賃借料 | 1,254 | 1,279 |
旅費交通費及び通信費 | 882 | 873 |
研究費 | 4,707 | 4,712 |