有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 436,330 | 519,215 |
売上原価 | 349,051 | 417,796 |
売上総利益 | 87,278 | 101,419 |
販売費及び一般管理費 | 48,817 | 51,889 |
全事業営業利益 | 38,461 | 49,529 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 264 | 194 |
受取配当金 | 1,785 | 1,630 |
不動産賃貸料 | 692 | 725 |
その他 | 521 | 881 |
営業外収益計 | 3,263 | 3,431 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,497 | 1,392 |
持分法による投資損失 | 6,303 | 38,044 |
為替差損 | 1,623 | 853 |
その他 | 1,252 | 1,431 |
営業外費用計 | 10,676 | 41,721 |
当期経常利益 | 31,047 | 11,239 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 62 | 87 |
投資有価証券売却益 | 573 | 128 |
事業譲渡益 | - | 115 |
その他 | 157 | 96 |
特別利益計 | 793 | 428 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 157 | 74 |
固定資産除却損 | 2,840 | 1,423 |
減損損失 | 2,044 | 287 |
環境対策費用 | 274 | 716 |
過年度関税 | - | 1,098 |
その他 | 592 | 326 |
特別損失計 | 5,909 | 3,925 |
税引前当年度純利益 | 25,931 | 7,741 |
法人税 | 7,933 | 9,562 |
法人税等調整額 | -1,607 | -2,096 |
法人税等合計 | 6,325 | 7,466 |
四半期純利益 | 19,605 | 275 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 931 | 983 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 18,674 | -708 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 204,767 | 260,719 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 12,270 | 16,225 |
当期製品製造原価 | 114,226 | 138,484 |
当期製品仕入高 | 35,238 | 50,834 |
合計 | 161,734 | 205,543 |
他勘定振替高 | 328 | 1,208 |
製品期末たな卸高 | 16,225 | 20,497 |
製品売上原価 | 145,181 | 183,838 |
副産物及び原材料等売上原価 | 23,745 | 34,725 |
原価差額 | 22 | 39 |
売上原価合計 | 168,949 | 218,603 |
売上総利益 | 35,818 | 42,115 |
販売費及び一般管理費 | 23,730 | 26,332 |
全事業営業利益 | 12,088 | 15,782 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 399 | 524 |
受取配当金 | 8,851 | 15,807 |
不動産賃貸料 | 912 | 904 |
その他 | 150 | 127 |
営業外収益計 | 10,313 | 17,363 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 890 | 873 |
社債利息 | 351 | 297 |
不動産賃貸原価 | 364 | 365 |
その他 | 786 | 839 |
営業外費用計 | 2,393 | 2,376 |
当期経常利益 | 20,008 | 30,770 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4 | 24 |
投資有価証券売却益 | 573 | 128 |
貸倒引当金戻入額 | 137 | 454 |
その他 | 8 | 24 |
特別利益計 | 723 | 631 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 94 | 5 |
固定資産除却損 | 522 | 161 |
減損損失 | 1,895 | - |
その他の関係会社有価証券評価損 | - | 29,594 |
その他 | 268 | 223 |
特別損失計 | 2,781 | 29,984 |
税引前当年度純利益 | 17,950 | 1,417 |
法人税 | 905 | 1,969 |
法人税等調整額 | -562 | -354 |
法人税等合計 | 342 | 1,615 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 17,608 | -197 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,587 | 404 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 9,353 | 9,856 |
給料 | 8,932 | 9,442 |
退職金 | 1,798 | 2,108 |
賞与引当金繰入額 | 1,571 | 1,759 |
役員賞与引当金繰入額 | 42 | 38 |
退職給付費用 | 1,213 | 1,320 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 159 | 137 |
製品保証引当金繰入額 | 193 | 104 |
減価償却費 | 1,965 | 2,054 |
研究費 | 6,060 | 6,942 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 7,163 | 8,015 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 3,713 | 3,825 |
給料 | 3,504 | 3,747 |
法定福利費 | 770 | 842 |
退職金 | 702 | 926 |
貸倒引当金繰入額 | -19 | -2 |
賞与引当金繰入額 | 675 | 806 |
退職給付費用 | 772 | 1,212 |
製品保証引当金繰入額 | 2 | - |
減価償却費 | 1,142 | 1,081 |
賃借料 | 1,340 | 1,286 |
旅費交通費及び通信費 | 863 | 912 |
研究費 | 5,868 | 6,782 |