- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高(百万円) | 42,076 | 93,231 | 140,893 | 197,910 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益(百万円) | 824 | 3,827 | 5,245 | 6,183 |
2014/06/27 9:29- #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
「設備工事業」は、配電線工事、地中線工事、通信工事、屋内線工事、空調管工事を受注施工している。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であり、セグメント利益は、営業利益ベースの数値である。セグメント間の取引価格及び振替価格は市場実勢価格等に基づいている。
2014/06/27 9:29- #3 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
| | (単位:百万円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 中部電力㈱ | 80,591 | 設備工事業及びその他 |
2014/06/27 9:29- #4 事業等のリスク
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。
(1) 電力会社向け売上高について
当社は中部電力㈱の子会社であり、配電線工事を受注・施工しているが、同社の電気事業の情勢変化を受けて、想定を上回る電力設備投資の減少があった場合には、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
2014/06/27 9:29- #5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であり、セグメント利益は、営業利益ベースの数値である。セグメント間の取引価格及び振替価格は市場実勢価格等に基づいている。
なお、セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象としていないため、記載していない。2014/06/27 9:29 - #6 対処すべき課題(連結)
- 般工事の拡大による売上高・利益の最大化
② 電力関連工事における生産性のさらなる向上
③ 聖域なき効率化の推進
④ 企業風土の変革への挑戦
また、平成26年1月20日にお知らせした配電線工事における不適切な請求事象については、当社に対する信頼を著しく損ねるものであると重く受け止め、二度と同様の事象を発生させることのないよう、再発防止策に真摯に取り組み、全従業員がコンプライアンスを重視した業務遂行を第一に心掛けることを徹底していく。お客さまや株主・投資家の皆さまからの信頼を回復するために、全力を挙げて取り組んでいく所存である。2014/06/27 9:29 - #7 業績等の概要
また、当社の親会社であり最大の取引先である中部電力㈱においては、電気料金の改定を実施する状況下で、調達コスト削減等、徹底した経営効率化に取り組んでいる。
このような状況下において、当社グループは、中期経営計画(平成24年度から25年度)に掲げた①従業員自らが考え挑戦する企業風土の醸成、②組織総合力の向上を目指した体制強化、③安定した利益を確保するための体制構築など、将来の成長を目指した事業基盤整備の諸施策を推進した。加えて、厳しい経営環境下においても安定した収益基盤を確立するため、「経営効率化緊急対策会議」を設置し、売上高・利益の拡大策、経費すべてにわたるコスト削減策を策定、実践した。
当連結会計年度の売上高は197,910百万円(前連結会計年度と比較して12.4%増加)、経常利益は6,423百万円(前連結会計年度と比較して52.0%増加)、当期純利益は3,455百万円(前連結会計年度と比較して47.3%増加)となった。
2014/06/27 9:29- #8 生産、受注及び販売の状況
2 当社グループ(当社及び連結子会社)では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。
3
売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先の
売上高及びその割合
| 期別 | 相手先 | 売上高(百万円) | 割合(%) |
| 前連結会計年度 | 中部電力㈱ | 79,346 | 45.0 |
| 当連結会計年度 | 中部電力㈱ | 80,591 | 40.7 |
4 上記の金額は、セグメント間の取引について相殺消去後の数値である。
2014/06/27 9:29- #9 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 当連結会計年度の経営成績の分析
当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高197,910百万円(前連結会計年度と比較して21,767百万円増加)、営業利益6,129百万円(前連結会計年度と比較して2,464百万円増加)、経常利益6,423百万円(前連結会計年度と比較して2,197百万円増加)、当期純利益3,455百万円(前連結会計年度と比較して1,109百万円増加)となった。売上高については、太陽光発電関連工事を中心に一般得意先向けの工事が増加し、増収となった。利益面についても、売上高の増加に伴う売上総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費の削減などにより、営業利益・経常利益・当期純利益ともに増益となった。
この結果、1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の25.05円に対して36.91円となった。
2014/06/27 9:29- #10 関係会社との取引に関する注記
※1 関係会社との取引にかかるものが、次のとおり含まれている。
| 前事業年度(自 平成24年 4月 1日至 平成25年 3月31日) | 当事業年度(自 平成25年 4月 1日至 平成26年 3月31日) |
| 完成工事高 | 78,901百万円 | 80,209百万円 |
| 兼業事業売上高 | 623 | 521 |
| 受取地代家賃 | 92 | 89 |
2014/06/27 9:29- #11 関連当事者情報、連結財務諸表(連結)
当連結会計年度において、重要な関連会社である㈱中部プラントサービスを含む、すべての持分法適用関連会社(2社)の要約財務情報は以下のとおりである。
| | (単位:百万円) |
|
| 売上高 | 54,842 | 51,967 |
| 税引前当期純利益 | 3,409 | 1,876 |
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