東亜建設工業(1885)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 167,200 | 161,045 |
| 売上原価 | 150,990 | 148,029 |
| 売上総利益 | 16,210 | 13,015 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,013 | 10,135 |
| 全事業営業利益 | 6,196 | 2,879 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 44 |
| 受取配当金 | 240 | 269 |
| その他 | 44 | 62 |
| 営業外収益計 | 328 | 376 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 388 | 342 |
| 貸倒引当金繰入額 | -33 | 16 |
| 保証料 | 72 | 62 |
| 支払手数料 | 42 | 110 |
| その他 | 157 | 9 |
| 営業外費用計 | 627 | 542 |
| 当期経常利益 | 5,897 | 2,714 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 79 | 81 |
| その他 | - | 0 |
| 特別利益計 | 79 | 81 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 184 | 5 |
| 固定資産除却損 | 13 | 37 |
| 減損損失 | 332 | 59 |
| 退職特別加算金 | 78 | 46 |
| 損害賠償金 | - | 72 |
| 施工不良関連損失 | 15,374 | - |
| その他 | 12 | 16 |
| 特別損失計 | 15,995 | 238 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -10,018 | 2,557 |
| 法人税 | 884 | 307 |
| 法人税等調整額 | -3,539 | 476 |
| 法人税等合計 | -2,654 | 783 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -7,364 | 1,773 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 74 | 23 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -7,438 | 1,750 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 156,865 | 150,089 |
| 開発事業等売上高 | 1,289 | 1,329 |
| 不動産等売上高 | 1,023 | 901 |
| 売上高合計 | 159,177 | 152,320 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 142,517 | 138,812 |
| 開発事業等売上原価 | 1,188 | 1,337 |
| 不動産等売上原価 | 705 | 530 |
| 売上原価合計 | 144,412 | 140,680 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 14,347 | 11,276 |
| 開発事業等総利益 | 100 | -7 |
| 不動産等総利益 | 317 | 371 |
| 売上総利益合計 | 14,765 | 11,640 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 153 | 151 |
| 従業員給料手当 | 3,856 | 3,829 |
| 退職給付費用 | 206 | 258 |
| 法定福利費 | 571 | 552 |
| 福利厚生費 | 349 | 340 |
| 事務用品費 | 384 | 431 |
| 通信交通費 | 335 | 379 |
| 調査研究費 | 762 | 891 |
| 広告宣伝費 | 73 | 103 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | - |
| 貸倒損失 | - | 0 |
| 交際費 | 100 | 135 |
| 寄付金 | 16 | 7 |
| 地代家賃 | 690 | 673 |
| 減価償却費 | 366 | 278 |
| 租税公課 | 440 | 380 |
| 雑費 | 745 | 760 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,051 | 9,173 |
| 全事業営業利益 | 5,713 | 2,466 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 61 | 62 |
| 有価証券利息 | 2 | 1 |
| 受取配当金 | 234 | 262 |
| その他 | 31 | 50 |
| 営業外収益計 | 330 | 376 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 297 | 270 |
| 貸倒引当金繰入額 | -33 | 16 |
| 保証料 | 71 | 62 |
| 支払手数料 | 42 | 110 |
| その他 | 111 | 9 |
| 営業外費用計 | 489 | 470 |
| 当期経常利益 | 5,553 | 2,372 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 69 | 56 |
| その他 | - | 0 |
| 特別利益計 | 69 | 56 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 183 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 38 |
| 減損損失 | 309 | 58 |
| 退職特別加算金 | 77 | 46 |
| 施工不良関連損失 | 15,374 | - |
| その他 | 16 | 16 |
| 特別損失計 | 15,977 | 160 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -10,353 | 2,269 |
| 法人税 | 660 | 127 |
| 法人税等調整額 | -3,521 | 419 |
| 法人税等合計 | -2,861 | 546 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -7,492 | 1,722 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 25 | 123 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 4,285 | 4,271 |
| 退職給付費用 | 219 | 271 |
| 調査研究費 | 763 | 891 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 896 | 960 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|