有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 447,309 | 501,553 |
設計監理売上高 | 11,177 | 12,134 |
賃貸管理収入 | 60,639 | 73,710 |
不動産売上高 | 110,431 | 186,861 |
その他の事業収入 | 12,611 | 13,097 |
売上高合計 | 642,167 | 787,354 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 396,744 | 422,177 |
設計監理売上原価 | 4,482 | 4,747 |
賃貸管理費用 | 49,463 | 58,413 |
不動産売上原価 | 102,587 | 178,042 |
その他の事業費用 | 9,954 | 10,627 |
売上原価合計 | 563,230 | 674,007 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 50,565 | 79,376 |
設計監理売上総利益 | 6,695 | 7,387 |
賃貸管理総利益 | 11,176 | 15,296 |
不動産売上総利益 | 7,843 | 8,818 |
その他の事業総利益 | 2,657 | 2,470 |
売上総利益合計 | 78,937 | 113,347 |
販売費及び一般管理費 | 36,239 | 44,584 |
全事業営業利益 | 42,698 | 68,762 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 286 | 205 |
受取配当金 | 399 | 491 |
持分法による投資利益 | 470 | 428 |
債務勘定整理益 | - | 288 |
その他 | 1,282 | 591 |
営業外収益計 | 2,437 | 2,004 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,379 | 1,885 |
ローン付帯費用 | 773 | 1,354 |
その他 | 94 | 201 |
営業外費用計 | 3,246 | 3,440 |
当期経常利益 | 41,889 | 67,327 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 658 | 42 |
投資有価証券売却益 | - | 682 |
負ののれん発生益 | - | 4,489 |
その他 | - | 225 |
特別利益計 | 658 | 5,437 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 53 | 23 |
減損損失 | 187 | 3,863 |
その他 | - | 29 |
特別損失計 | 240 | 3,915 |
税引前当年度純利益 | 42,306 | 68,849 |
法人税 | 4,278 | 10,939 |
法人税等調整額 | 9,426 | 6,537 |
法人税等合計 | 13,704 | 17,476 |
四半期純利益 | 28,602 | 51,374 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 60 | 148 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 28,542 | 51,226 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 368,862 | 422,372 |
業務受託売上高 | 5,161 | 5,398 |
設計監理売上高 | 11,420 | 12,349 |
貸室営業収入 | 1,237 | 1,422 |
不動産売上高 | 73,512 | 119,329 |
売上高合計 | 460,193 | 560,870 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 331,050 | 357,988 |
業務受託売上原価 | 2,046 | 1,777 |
設計監理売上原価 | 4,515 | 4,824 |
貸室営業費用 | 725 | 897 |
不動産売上原価 | 69,929 | 109,150 |
売上原価合計 | 408,266 | 474,636 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 37,812 | 64,384 |
業務受託売上総利益 | 3,115 | 3,621 |
設計監理売上総利益 | 6,905 | 7,526 |
貸室営業総利益 | 512 | 525 |
不動産売上総利益 | 3,583 | 10,179 |
売上総利益合計 | 51,927 | 86,234 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 544 | 555 |
従業員給料手当 | 6,514 | 6,892 |
賞与引当金繰入額 | 602 | 723 |
役員賞与引当金繰入額 | 187 | 171 |
退職給付費用 | 182 | -90 |
法定福利費 | 937 | 1,105 |
福利厚生費 | 697 | 622 |
修繕維持費 | 204 | 278 |
事務用品費 | 368 | 420 |
通信交通費 | 472 | 546 |
動力用水光熱費 | 158 | 150 |
調査研究費 | 697 | 891 |
広告宣伝費 | 953 | 1,031 |
貸倒引当金繰入額 | 3 | 54 |
交際費 | 517 | 586 |
寄付金 | 14 | 22 |
地代家賃 | 1,496 | 1,533 |
減価償却費 | 298 | 310 |
租税公課 | 693 | 1,185 |
保険料 | 167 | 170 |
雑費 | 2,166 | 2,639 |
販売費・一般管理費計 | 17,871 | 19,793 |
全事業営業利益 | 34,056 | 66,441 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 720 | 873 |
受取配当金 | 1,905 | 493 |
債務勘定整理益 | - | 288 |
その他 | 886 | 276 |
営業外収益計 | 3,511 | 1,931 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,022 | 1,408 |
ローン付帯費用 | 748 | 1,344 |
その他 | 83 | 200 |
営業外費用計 | 2,853 | 2,952 |
当期経常利益 | 34,714 | 65,420 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 0 |
投資有価証券売却益 | - | 37 |
抱合せ株式消滅差益 | - | 11 |
特別利益計 | - | 48 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 20 | 3 |
減損損失 | 2 | 1,096 |
特別損失計 | 22 | 1,099 |
税引前当年度純利益 | 34,693 | 64,369 |
法人税 | 969 | 6,795 |
法人税等調整額 | 9,263 | 6,448 |
法人税等合計 | 10,232 | 13,243 |
四半期純利益 | 24,460 | 51,126 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,637 | 11,114 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 15,259 | 17,812 |
賞与引当金繰入額 | 1,117 | 1,585 |
役員賞与引当金繰入額 | 187 | 171 |
退職給付費用 | 674 | 591 |
地代家賃 | 2,217 | 2,514 |
減価償却費 | 667 | 824 |
のれん償却額 | 939 | 1,820 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 804 | 1,020 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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