有価証券報告書-第100期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 501,553 | 478,718 |
設計監理売上高 | 12,134 | 11,438 |
賃貸管理収入 | 73,710 | 81,318 |
不動産売上高 | 186,861 | 186,161 |
その他の事業収入 | 13,097 | 14,693 |
売上高合計 | 787,354 | 772,328 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 422,177 | 386,771 |
設計監理売上原価 | 4,747 | 4,670 |
賃貸管理費用 | 58,413 | 63,982 |
不動産売上原価 | 178,042 | 161,413 |
その他の事業費用 | 10,627 | 12,619 |
売上原価合計 | 674,007 | 629,454 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 79,376 | 91,947 |
設計監理売上総利益 | 7,387 | 6,767 |
賃貸管理総利益 | 15,296 | 17,336 |
不動産売上総利益 | 8,818 | 24,749 |
その他の事業総利益 | 2,470 | 2,075 |
売上総利益合計 | 113,347 | 142,874 |
販売費及び一般管理費 | 44,584 | 53,842 |
全事業営業利益 | 68,762 | 89,032 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 205 | 149 |
受取配当金 | 491 | 1,033 |
持分法による投資利益 | 428 | 77 |
債務勘定整理益 | 288 | - |
その他 | 591 | 922 |
営業外収益計 | 2,004 | 2,181 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,885 | 1,401 |
ローン付帯費用 | 1,354 | 823 |
その他 | 201 | 162 |
営業外費用計 | 3,440 | 2,386 |
当期経常利益 | 67,327 | 88,827 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 42 | 1,161 |
投資有価証券売却益 | 682 | 102 |
負ののれん発生益 | 4,489 | - |
その他 | 225 | 16 |
特別利益計 | 5,437 | 1,278 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 23 | 56 |
減損損失 | 3,863 | 11,778 |
その他 | 29 | 14 |
特別損失計 | 3,915 | 11,849 |
税引前当年度純利益 | 68,849 | 78,256 |
法人税 | 10,939 | 21,385 |
法人税等調整額 | 6,537 | -2,078 |
法人税等合計 | 17,476 | 19,308 |
四半期純利益 | 51,374 | 58,949 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 148 | 187 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 51,226 | 58,762 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 422,372 | 395,651 |
業務受託売上高 | 5,398 | 5,052 |
設計監理売上高 | 12,349 | 11,997 |
貸室営業収入 | 1,422 | 1,862 |
不動産売上高 | 119,329 | 120,335 |
売上高合計 | 560,870 | 534,898 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 357,988 | 318,988 |
業務受託売上原価 | 1,777 | 2,045 |
設計監理売上原価 | 4,824 | 4,872 |
貸室営業費用 | 897 | 927 |
不動産売上原価 | 109,150 | 106,905 |
売上原価合計 | 474,636 | 433,737 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 64,384 | 76,663 |
業務受託売上総利益 | 3,621 | 3,007 |
設計監理売上総利益 | 7,526 | 7,125 |
貸室営業総利益 | 525 | 935 |
不動産売上総利益 | 10,179 | 13,431 |
売上総利益合計 | 86,234 | 101,161 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 555 | 508 |
従業員給料手当 | 6,892 | 8,114 |
賞与引当金繰入額 | 723 | 847 |
役員賞与引当金繰入額 | 171 | 120 |
株式給付引当金繰入額 | - | 162 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 36 |
退職給付費用 | -90 | 118 |
法定福利費 | 1,105 | 1,203 |
福利厚生費 | 622 | 673 |
修繕維持費 | 278 | 376 |
事務用品費 | 420 | 436 |
通信交通費 | 546 | 571 |
動力用水光熱費 | 150 | 137 |
調査研究費 | 891 | 1,080 |
広告宣伝費 | 1,031 | 1,309 |
貸倒引当金繰入額 | 54 | -2 |
交際費 | 586 | 637 |
寄付金 | 22 | 40 |
地代家賃 | 1,533 | 1,637 |
減価償却費 | 310 | 332 |
租税公課 | 1,185 | 2,351 |
保険料 | 170 | 190 |
雑費 | 2,639 | 4,054 |
販売費・一般管理費計 | 19,793 | 24,929 |
全事業営業利益 | 66,441 | 76,232 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 873 | 970 |
受取配当金 | 493 | 603 |
債務勘定整理益 | 288 | - |
その他 | 276 | 362 |
営業外収益計 | 1,931 | 1,935 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,408 | 1,288 |
ローン付帯費用 | 1,344 | 798 |
その他 | 200 | 114 |
営業外費用計 | 2,952 | 2,200 |
当期経常利益 | 65,420 | 75,967 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 136 |
投資有価証券売却益 | 37 | - |
関係会社株式売却益 | - | 1,348 |
抱合せ株式消滅差益 | 11 | - |
特別利益計 | 48 | 1,485 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 3 | 4 |
減損損失 | 1,096 | 273 |
特別損失計 | 1,099 | 277 |
税引前当年度純利益 | 64,369 | 77,176 |
法人税 | 6,795 | 17,830 |
法人税等調整額 | 6,448 | 2,887 |
法人税等合計 | 13,243 | 20,717 |
四半期純利益 | 51,126 | 56,459 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 11,114 | 158 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 17,812 | 21,361 |
賞与引当金繰入額 | 1,585 | 1,717 |
役員賞与引当金繰入額 | 171 | 120 |
株式給付引当金繰入額 | - | 265 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 78 |
退職給付費用 | 591 | 762 |
地代家賃 | 2,514 | 2,908 |
減価償却費 | 824 | 936 |
のれん償却額 | 1,820 | 2,832 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,020 | 1,172 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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