有価証券報告書-第101期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 478,718 | 518,119 |
設計監理売上高 | 11,438 | 12,366 |
賃貸管理収入 | 81,318 | 84,461 |
不動産売上高 | 186,161 | 182,485 |
その他の事業収入 | 14,693 | 15,845 |
売上高合計 | 772,328 | 813,276 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 386,771 | 408,891 |
設計監理売上原価 | 4,670 | 5,519 |
賃貸管理費用 | 63,982 | 65,982 |
不動産売上原価 | 161,413 | 162,051 |
その他の事業費用 | 12,619 | 13,588 |
売上原価合計 | 629,454 | 656,030 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 91,947 | 109,228 |
設計監理売上総利益 | 6,767 | 6,847 |
賃貸管理総利益 | 17,336 | 18,479 |
不動産売上総利益 | 24,749 | 20,434 |
その他の事業総利益 | 2,075 | 2,257 |
売上総利益合計 | 142,874 | 157,245 |
販売費及び一般管理費 | 53,842 | 56,440 |
全事業営業利益 | 89,032 | 100,805 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 149 | 166 |
受取配当金 | 1,033 | 574 |
持分法による投資利益 | 77 | 30 |
その他 | 922 | 893 |
営業外収益計 | 2,181 | 1,663 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,401 | 1,101 |
ローン付帯費用 | 823 | 706 |
その他 | 162 | 163 |
営業外費用計 | 2,386 | 1,971 |
当期経常利益 | 88,827 | 100,497 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,161 | 3,529 |
その他 | 117 | 6 |
特別利益計 | 1,278 | 3,535 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 56 | 108 |
減損損失 | 11,778 | 197 |
訴訟損失引当金繰入額 | - | 2,705 |
その他 | 14 | 2 |
特別損失計 | 11,849 | 3,012 |
税引前当年度純利益 | 78,256 | 101,021 |
法人税 | 21,385 | 28,978 |
法人税等調整額 | -2,078 | -492 |
法人税等合計 | 19,308 | 28,486 |
四半期純利益 | 58,949 | 72,535 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 187 | 245 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 58,762 | 72,289 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 395,651 | 437,656 |
業務受託売上高 | 5,052 | 5,343 |
設計監理売上高 | 11,997 | 12,956 |
貸室営業収入 | 1,862 | 2,583 |
不動産売上高 | 120,335 | 122,797 |
売上高合計 | 534,898 | 581,334 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 318,988 | 344,678 |
業務受託売上原価 | 2,045 | 2,247 |
設計監理売上原価 | 4,872 | 5,755 |
貸室営業費用 | 927 | 1,514 |
不動産売上原価 | 106,905 | 113,906 |
売上原価合計 | 433,737 | 468,101 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 76,663 | 92,977 |
業務受託売上総利益 | 3,007 | 3,096 |
設計監理売上総利益 | 7,125 | 7,201 |
貸室営業総利益 | 935 | 1,068 |
不動産売上総利益 | 13,431 | 8,890 |
売上総利益合計 | 101,161 | 113,233 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 508 | 490 |
従業員給料手当 | 8,114 | 8,188 |
賞与引当金繰入額 | 847 | 1,560 |
役員賞与引当金繰入額 | 120 | 190 |
株式給付引当金繰入額 | 162 | 181 |
役員株式給付引当金繰入額 | 36 | 50 |
退職給付費用 | 118 | 91 |
法定福利費 | 1,203 | 1,435 |
福利厚生費 | 673 | 725 |
修繕維持費 | 376 | 537 |
事務用品費 | 436 | 494 |
通信交通費 | 571 | 642 |
動力用水光熱費 | 137 | 147 |
調査研究費 | 1,080 | 1,241 |
広告宣伝費 | 1,309 | 1,911 |
貸倒引当金繰入額 | -2 | -1 |
交際費 | 637 | 741 |
寄付金 | 40 | 19 |
地代家賃 | 1,637 | 1,849 |
減価償却費 | 332 | 452 |
租税公課 | 2,351 | 2,440 |
保険料 | 190 | 196 |
雑費 | 4,054 | 4,993 |
販売費・一般管理費計 | 24,929 | 28,572 |
全事業営業利益 | 76,232 | 84,661 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 970 | 985 |
受取配当金 | 603 | 245 |
その他 | 362 | 341 |
営業外収益計 | 1,935 | 1,571 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,288 | 1,044 |
ローン付帯費用 | 798 | 704 |
その他 | 114 | 177 |
営業外費用計 | 2,200 | 1,926 |
当期経常利益 | 75,967 | 84,307 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 136 | 597 |
関係会社株式売却益 | 1,348 | - |
特別利益計 | 1,485 | 597 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 4 | 6 |
減損損失 | 273 | - |
特別損失計 | 277 | 6 |
税引前当年度純利益 | 77,176 | 84,898 |
法人税 | 17,830 | 25,317 |
法人税等調整額 | 2,887 | 2 |
法人税等合計 | 20,717 | 25,319 |
四半期純利益 | 56,459 | 59,578 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 158 | 102 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 21,361 | 21,389 |
賞与引当金繰入額 | 1,717 | 3,347 |
役員賞与引当金繰入額 | 120 | 190 |
株式給付引当金繰入額 | 265 | 313 |
役員株式給付引当金繰入額 | 78 | 91 |
退職給付費用 | 762 | 651 |
地代家賃 | 2,908 | 3,234 |
減価償却費 | 936 | 941 |
のれん償却額 | 2,832 | 663 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,172 | 1,343 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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