有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 3,599,776 | 3,324,868 |
商品売上高 | 902,538 | 755,264 |
賃貸収入 | 2,806,915 | 2,866,598 |
売上高合計 | 7,309,230 | 6,946,731 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 579,435 | 408,805 |
当期製品製造原価 | 3,239,133 | 3,042,334 |
合計 | 3,818,569 | 3,451,139 |
製品他勘定振替高 | 181,284 | 229,834 |
製品期末たな卸高 | 408,805 | 371,618 |
製品売上原価 | 3,228,479 | 2,849,685 |
商品売上原価 | ||
当期商品仕入高 | 759,618 | 659,082 |
商品売上原価 | 759,618 | 659,082 |
賃貸原価 | 1,874,131 | 1,877,523 |
売上原価合計 | 5,862,229 | 5,386,291 |
売上総利益 | 1,447,000 | 1,560,439 |
販売費・一般管理費 | ||
役員報酬 | 73,020 | 62,435 |
従業員給料手当 | 343,015 | 362,613 |
賞与引当金繰入額 | 17,128 | 20,375 |
役員賞与引当金繰入額 | 21,500 | 22,200 |
退職給付費用 | 26,362 | 39,123 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,302 | 24,421 |
法定福利及び厚生費 | 102,941 | 92,613 |
支払手数料 | 72,951 | 75,045 |
運送費及び保管費 | 60,220 | 62,102 |
その他 | 270,802 | 252,331 |
販売費・一般管理費計 | 1,007,244 | 1,013,262 |
全事業営業利益 | 439,756 | 547,177 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,349 | 436 |
受取配当金 | 1,056 | 1,188 |
地代家賃 | 5,678 | 5,153 |
雑収入 | 3,495 | 6,883 |
営業外収益計 | 13,579 | 13,661 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 43,000 | 32,432 |
シンジケートローン手数料 | 2,000 | 2,000 |
雑支出 | 5,275 | 5,681 |
営業外費用計 | 50,275 | 40,114 |
当期経常利益 | 403,059 | 520,724 |
特別損失 | ||
臨時損失 | - | 17,100 |
固定資産除売却損 | 778 | - |
特別損失計 | 778 | 17,100 |
税引前当年度純利益 | 402,281 | 503,624 |
法人税等 | 200,871 | 217,866 |
法人税等還付税額 | -81,000 | - |
法人税等調整額 | -39,834 | -8,235 |
法人税等合計 | 80,037 | 209,631 |
当年度純利益 | 322,243 | 293,992 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 90,198 | 81,704 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,551 | 2,192 |