有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 3,324,868 | 4,913,004 |
商品売上高 | 755,264 | 533,385 |
賃貸収入 | 2,866,598 | 2,881,422 |
売上高合計 | 6,946,731 | 8,327,812 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 408,805 | 371,618 |
当期製品製造原価 | 3,042,334 | 4,930,848 |
合計 | 3,451,139 | 5,302,466 |
製品他勘定振替高 | 229,834 | 514,426 |
製品期末たな卸高 | 371,618 | 552,793 |
製品売上原価 | 2,849,685 | 4,235,246 |
商品売上原価 | ||
当期商品仕入高 | 659,082 | 456,307 |
商品売上原価 | 659,082 | 456,307 |
賃貸原価 | 1,877,523 | 1,899,504 |
売上原価合計 | 5,386,291 | 6,591,059 |
売上総利益 | 1,560,439 | 1,736,753 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 62,435 | 79,378 |
従業員給料手当 | 362,613 | 376,441 |
賞与引当金繰入額 | 20,375 | 21,489 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,200 | 29,310 |
退職給付費用 | 39,123 | 44,803 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 24,421 | 30,802 |
法定福利及び厚生費 | 92,613 | 97,311 |
支払手数料 | 75,045 | 79,558 |
運送費及び保管費 | 62,102 | 80,142 |
その他 | 252,331 | 248,705 |
販売費・一般管理費計 | 1,013,262 | 1,087,941 |
全事業営業利益 | 547,177 | 648,811 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 436 | 585 |
受取配当金 | 1,188 | 1,056 |
受取地代家賃 | 5,153 | 4,658 |
雑収入 | 6,883 | 1,417 |
営業外収益計 | 13,661 | 7,717 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 32,432 | 29,696 |
シンジケートローン手数料 | 2,000 | 2,000 |
雑支出 | 5,681 | 7,611 |
営業外費用計 | 40,114 | 39,307 |
当期経常利益 | 520,724 | 617,221 |
特別損失 | ||
臨時損失 | 17,100 | - |
固定資産除売却損 | - | 1,857 |
特別損失計 | 17,100 | 1,857 |
税引前当年度純利益 | 503,624 | 615,363 |
法人税 | 217,866 | 255,036 |
法人税等調整額 | -8,235 | -3,699 |
法人税等合計 | 209,631 | 251,337 |
当年度純利益 | 293,992 | 364,026 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 81,704 | 81,018 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,192 | 1,492 |