有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 2,903,941 | 3,021,422 |
商品売上高 | 467,322 | 471,757 |
賃貸収入 | 2,514,641 | 2,561,839 |
売上高合計 | 5,885,905 | 6,055,019 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 789,739 | 921,833 |
当期製品製造原価 | 2,760,190 | 2,799,104 |
合計 | 3,549,930 | 3,720,938 |
製品他勘定振替高 | 202,925 | 239,275 |
製品期末たな卸高 | 921,833 | 817,480 |
製品売上原価 | 2,425,170 | 2,664,182 |
商品売上原価 | ||
当期商品仕入高 | 396,157 | 389,306 |
商品売上原価 | 396,157 | 389,306 |
賃貸原価 | 2,026,030 | 1,872,801 |
売上原価合計 | 4,847,358 | 4,926,290 |
売上総利益 | 1,038,546 | 1,128,728 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 76,107 | 66,084 |
従業員給料手当 | 349,105 | 343,977 |
賞与引当金繰入額 | 17,740 | 16,749 |
役員賞与引当金繰入額 | 23,010 | 26,480 |
退職給付費用 | 12,685 | 12,239 |
法定福利及び厚生費 | 95,581 | 92,192 |
支払手数料 | 218,765 | 81,514 |
運送費及び保管費 | 57,473 | 46,762 |
その他 | 295,472 | 256,160 |
販売費・一般管理費計 | 1,145,942 | 942,160 |
営業利益又は営業損失(△) | -107,395 | 186,568 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 1,331 | 1,275 |
受取地代家賃 | 4,658 | 4,658 |
保険解約返戻金 | 3,273 | 9,130 |
有価証券売却益 | - | 9,873 |
受取保険金 | - | 14,797 |
雑収入 | 3,184 | 7,307 |
営業外収益計 | 12,447 | 47,043 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,659 | 16,098 |
手形売却損 | 2,267 | 1,191 |
災害による損失 | - | 5,767 |
固定資産除却損 | - | 4,440 |
雑支出 | 911 | 1,773 |
営業外費用計 | 20,838 | 29,271 |
経常利益又は経常損失(△) | -115,786 | 204,340 |
特別損失 | ||
減損損失 | 8,844 | - |
特別損失計 | 8,844 | - |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -124,631 | 204,340 |
法人税 | 12,363 | 45,979 |
法人税等調整額 | -37,017 | 46,559 |
法人税等合計 | -24,653 | 92,538 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -99,977 | 111,801 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 100,715 | 75,369 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -36,129 | 19,642 |