有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 3,064,186 | 2,903,941 |
商品売上高 | 425,407 | 467,322 |
賃貸収入 | 2,487,569 | 2,514,641 |
売上高合計 | 5,977,163 | 5,885,905 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 763,614 | 789,739 |
当期製品製造原価 | 2,786,407 | 2,760,190 |
合計 | 3,550,021 | 3,549,930 |
製品他勘定振替高 | 224,445 | 202,925 |
製品期末たな卸高 | 789,739 | 921,833 |
製品売上原価 | 2,535,836 | 2,425,170 |
商品売上原価 | ||
当期商品仕入高 | 343,723 | 396,157 |
商品売上原価 | 343,723 | 396,157 |
賃貸原価 | 1,918,229 | 2,026,030 |
売上原価合計 | 4,797,790 | 4,847,358 |
売上総利益 | 1,179,373 | 1,038,546 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 90,023 | 76,107 |
従業員給料手当 | 366,096 | 349,105 |
賞与引当金繰入額 | 19,248 | 17,740 |
役員賞与引当金繰入額 | 30,700 | 23,010 |
退職給付費用 | 25,915 | 12,685 |
法定福利及び厚生費 | 100,844 | 95,581 |
支払手数料 | 75,370 | 218,765 |
運送費及び保管費 | 57,835 | 57,473 |
その他 | 250,104 | 295,472 |
販売費・一般管理費計 | 1,016,138 | 1,145,942 |
営業利益又は営業損失(△) | 163,234 | -107,395 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 1,350 | 1,331 |
受取地代家賃 | 4,658 | 4,658 |
受取補償金 | 4,068 | - |
保険解約返戻金 | - | 3,273 |
雑収入 | 3,825 | 3,184 |
営業外収益計 | 13,903 | 12,447 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,259 | 17,659 |
手形売却損 | 1,914 | 2,267 |
株式交付費 | 34,067 | - |
支払補償金 | 7,500 | - |
雑支出 | 7,160 | 911 |
営業外費用計 | 70,902 | 20,838 |
経常利益又は経常損失(△) | 106,235 | -115,786 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 8,844 |
損害補償損失引当金繰入額 | 50,000 | - |
特別損失計 | 50,000 | 8,844 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 56,235 | -124,631 |
法人税 | 62,833 | 12,363 |
法人税等調整額 | -4,003 | -37,017 |
法人税等合計 | 58,830 | -24,653 |
四半期純損失(△) | -2,595 | -99,977 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 102,401 | 100,715 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,108 | -36,129 |